你好 小規(guī)模時的發(fā)票不能抵扣?
請教老師小規(guī)模納稅人期間收到的專票,后因業(yè)務(wù)量擴大,轉(zhuǎn)為一般納稅人,請問之前小規(guī)模時收的專票還可以抵扣嗎?
請問,小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的專票,不可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人開專票給一般納稅人,一般納稅人可以抵扣,對嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)期間收到的專票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
老師,請問公司小規(guī)模時收到的專票以后轉(zhuǎn)一般納稅人時可以抵扣嗎
老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,對方如果給開了3專票,請問我們?nèi)绻兂梢话慵{稅人了,那之前開的3%專票現(xiàn)在可以抵扣嗎?小規(guī)模時收到專票不抵扣,等幾個月后變成一般納稅人了再抵扣可以嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
不是說在轉(zhuǎn)一般納稅人之前只要沒有收入,那以后轉(zhuǎn)一般納稅人就可以抵扣嗎
對,就是轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模身份沒有報過稅的,這種情況可以抵扣。要是報過稅就不能抵扣了。
那還是要認證以后再做進項稅嗎?具體分錄怎么寫呢
如果你符合這種情況,可以抵扣的,你就留著,等轉(zhuǎn)為一般納稅人之后就可以抵扣了。小規(guī)模時候先不認證。
如果我買了一臺設(shè)備10萬,增值稅13000,那小規(guī)模期間是借固定資產(chǎn)113000、貸銀行存款113000,之后轉(zhuǎn)一般納稅人專票認證了怎么做帳呢
認證的時候借進項稅額貸固定資產(chǎn)。就是把進項這一部分從固定資產(chǎn)里轉(zhuǎn)出來。
那如果固定資產(chǎn)已經(jīng)提了一段時間折舊,怎么調(diào)整原值呢
你好 做上面分錄? 把原值調(diào)整小? 按調(diào)整后的金額折舊 前面的折舊不用調(diào)整?
老師再請問下,建筑材料公司的安評部產(chǎn)生的費用入管理費用還是生產(chǎn)成本?
你好,記入管理費用就行的。