你好,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,今年不可以放在營(yíng)業(yè)稅金及附加,需要通過(guò) 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
老師您好,我想問一下:去年附稅計(jì)提多了,今年調(diào)整用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??墒沁@樣會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,補(bǔ)交上年度的城鎮(zhèn)土地使用稅分錄是這樣做嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城鎮(zhèn)土地使用稅 6744.29 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金286.63 貸:銀行存款7030.92 補(bǔ)提 借:稅金及附加6744.29 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅6744.29 結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)7030.92 貸:稅金及附加7030.92
單位今年用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目補(bǔ)提了去年沒有計(jì)提的工資,獎(jiǎng)金,社保以及沖減了多計(jì)提的稅金及附加,現(xiàn)在所得稅匯算清繳應(yīng)該在哪個(gè)附表中調(diào)整這項(xiàng)目?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師:問一下,今年申報(bào)去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,這個(gè)稅去年沒有計(jì)提,今年可以放在營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎?還是要做在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)?
老師:請(qǐng)問去年四季度的附加稅多計(jì)提了,然后在今年一季度沖銷了多計(jì)提的部分,年報(bào)上本年累計(jì)金額要更改嗎?還是說(shuō)用12月份年末數(shù)據(jù)?我是小規(guī)模,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有用以前年度損益調(diào)整科目,我在今年一季度更正了,把去年多計(jì)提的附加稅做到了利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)的貸方,請(qǐng)問年報(bào)上面還是要更正嗎?
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
去年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票未開,做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票開過(guò)來(lái)了,開了專票,分錄要怎么做?
進(jìn)貨的配件發(fā)票,和勞務(wù)維修的銷項(xiàng)發(fā)票,增值稅抵扣,之后被抵扣的進(jìn)項(xiàng)配件發(fā)票有退貨,影響之前的抵扣嗎?
老師好,24年多計(jì)提了企業(yè)所得稅,但繳納時(shí)并未多交,2024年度計(jì)提累計(jì)金額,大于實(shí)際繳納累計(jì)金額。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這種情況25年匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)整增加嗎?另外在2025年針對(duì)這筆業(yè)務(wù)分錄怎么做。
單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資年度申報(bào)表中的新繳費(fèi)工資是按照個(gè)人上年度平均工資填寫,這個(gè)上年度的個(gè)人平均工資需不需要扣除個(gè)稅和社保?
工廠報(bào)廢一批物品。開票(品茗開什么,稅點(diǎn))
預(yù)埋槽道 開票屬于哪個(gè)編碼?
請(qǐng)問小規(guī)模項(xiàng)目管理公司 暫估的成本票 現(xiàn)在需要沖掉,需要收什么發(fā)票
老師,按照稅務(wù)局規(guī)定采購(gòu)固定資產(chǎn),多少錢以上需要合同
老師梨不是免稅的,開出去免稅,共開出去6000元,不紅沖可以嗎,后面開帶稅點(diǎn)的,要紅沖10幾張