您好,是支付現(xiàn)金的

老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉出轉進取錢用做醫(yī)院平時開支,我也一直把這種業(yè)務掛到其他應付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個借款證明,我就寫了個醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據,這樣做對嗎,這個收據為了能夠應付審計檢查,做的真實化,我是蓋公章還是財務專用章?
老師,劉思佳老師講的出納實操-賬務處理有一節(jié)是報銷款少于借款交回現(xiàn)金的,好像是員工借了4000元實際報銷3600元退回400元現(xiàn)金,那個3600元的報銷單不是顯示了沖借款4000元應退400元也有了張400元的收據了嗎,為什么還要在3600元的報銷單上蓋“現(xiàn)金付訖”章?這個是之前借款的此次并沒有付3600元呀。謝謝~~
我們公司因為沒有保險柜,而銷售出差需要預借差旅費,金額較大,基本都是5000以上了,那要如何支付這筆款項,如果取現(xiàn)金,存放不方便,結算卡是否可以用于這個業(yè)務?或者還有沒有其他更好的辦法解決這個問題?
寫收據是不是銀行已經收到款項并且入賬了才能在銀行付訖的章?而收到承諾兌現(xiàn)的之票,由于是六個月以后才能入賬,現(xiàn)在不能進入訖的章? 收到轉賬支票還沒有進行背書轉讓的話,是不是也沒有進入銀行賬戶,也不能蓋銀行收訖的章?得等到背書轉讓之后才能拿銀行的回執(zhí)單來入賬,再另開一張收據么?那么這種業(yè)務是開一個收據還是兩個收據呢?
報銷差旅費這個 蓋章為啥不是現(xiàn)金收訖 而是付訖 收據這個上邊蓋章能理解 他們是同一筆業(yè)務
老師好,對方公司既買我公司的貨物,又賣給我公司材料,對方公司怎么設置會計科目
老師,麻煩請問一下,我們是建筑勞務公司,我們是10月30號開的發(fā)票,但是是11月份預計的增值稅,這種我們該怎么申報呢
A公司和B公司是同一個老板,但是不同的法人?,F(xiàn)在B公司(一般納稅人)向A公司(小規(guī)模)借款50萬元(無息),需要做哪些手續(xù),賬戶處理怎么做呢
老師,我就想問下內賬成本是含稅還是不含稅,有的老師說含稅有的老師說不含稅
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內的沒有發(fā)票需要對方提供收據和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
是銷售人員沒有用完 給出納剩余的錢。站在出納位置 不是收款碼。
您好,已經付款4000,現(xiàn)在收400,圖片處理沒問題
站在出納角度 歸還沒有花完的差旅費 不是收款嗎。應該現(xiàn)金收訖吧
您好,題目是收到現(xiàn)金400