你好 這個(gè)是可以的啊,這種一般是你進(jìn)項(xiàng)比較多的
老師好,請問應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅)借方有480的余額,是結(jié)轉(zhuǎn)的稅控免稅款,這個(gè)平不了嗎,一直在借方掛著?
老師,到年底,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額和銷項(xiàng)稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人月末有留抵稅,那月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話月末余額就掛著?
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣已認(rèn)證還沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,一直有余額,怎么做分錄呢?
我的本期進(jìn)項(xiàng)稅額是10 但是我只抵扣5 5的這部分結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里是吧 剩余的5我結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅還是直接在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額就行
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認(rèn)定為無限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?