同學(xué)你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入

老師 公司借法人款做賬分錄平常是借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付單位-某某 我看以前會計也有做借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-其他應(yīng)收單位-某某 這個是不是在實際工作中都是正確的
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 應(yīng)收賬款 8 貸:壞賬準(zhǔn)備 8老師麻煩你看下分錄對吧。下面不會做了,謝謝老師
老師打擾了:月初應(yīng)收賬款借方余額200萬,按應(yīng)收賬款余額5%計提壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備貸方10萬,本月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù):(1)賒銷產(chǎn)品一批,專用發(fā)票售價50萬,增值稅8萬。(2)收回某公司前欠貨款30萬。(3)確認(rèn)某公司壞賬8萬。則(1)月末應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備()2、月末應(yīng)收賬款賬面價值 分錄:借 應(yīng)收賬款 58 貸:主營業(yè)務(wù)收入 50 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷)8 借:銀行存款 30 貸:應(yīng)收賬款 30 借: 壞賬準(zhǔn)備 8 貸:應(yīng)收賬款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 計提壞賬準(zhǔn)備借:信用減值損失 11 貸:壞賬準(zhǔn)備 11 老師月末計提壞賬準(zhǔn)備怎么算?
請問老師,單位準(zhǔn)備注銷,要是賬上只有5萬,其他應(yīng)付款 --甲 賬上還有6萬,不夠還怎么辦?
老師,公司準(zhǔn)備注銷,前任會計應(yīng)付賬款-某某單位貸方:6萬,這怎么平賬?
老師您好,我的貨物進(jìn)價是3萬元,我能不能賣10萬出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國慶加中秋節(jié)1號到8號休息,一個新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個老板干活,工錢他沒給完我,能不能在個人所得稅里申報他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計算稅金嗎
財務(wù)專用章的定義,誰來制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
這肯定找不到要付給誰的6萬了吧?老師
如果對方單位在你們注銷前不會找你們要錢的話就這樣操作就可以的