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前年有一個(gè)客戶(hù)應(yīng)該是50萬(wàn),客戶(hù)就付款30萬(wàn),我們就開(kāi)了發(fā)票30萬(wàn),今年付款20萬(wàn),今年開(kāi)具20萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本就用了今年入庫(kù)的原材料,這個(gè)算做假賬?

2023-04-07 21:43
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 21:45

你好,這個(gè)不算做假賬。

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快賬用戶(hù)8563 追問(wèn) 2023-04-07 21:47

這個(gè)算什么?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 21:49

賬務(wù)處理不及時(shí)。違背及時(shí)性。

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快賬用戶(hù)8563 追問(wèn) 2023-04-07 21:49

會(huì)計(jì)還違法?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 21:51

會(huì)計(jì)會(huì)要連帶責(zé)任的

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快賬用戶(hù)8563 追問(wèn) 2023-04-07 21:52

那應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?不結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 21:59

若前年全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,則現(xiàn)在不用再結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好,這個(gè)不算做假賬。
2023-04-07
你好,去年你做的預(yù)收賬款嗎?
2022-05-20
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬(wàn),貸應(yīng)收賬款6萬(wàn),金額紅字 新開(kāi)的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-09
同學(xué)你好 對(duì)的 算到今年的營(yíng)業(yè)收入
2022-05-09
您去年年底暫估成本的會(huì)計(jì)分錄是正確的。在成本票未完全收到的情況下,為了反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況,需要暫估成本并計(jì)入其他應(yīng)付款科目。即: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 50萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 50萬(wàn) 對(duì)于今年收到30萬(wàn)成本票的情況,您的處理方式基本正確,但有一個(gè)小細(xì)節(jié)需要注意。在沖紅原來(lái)暫估的成本時(shí),應(yīng)該使用相同的金額和科目進(jìn)行沖銷(xiāo),以保持會(huì)計(jì)分錄的平衡。即: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 -30萬(wàn) 根據(jù)收到的成本票,將實(shí)際發(fā)生的成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,并同時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。由于您收到的是30萬(wàn)的成本票,因此應(yīng)該這樣處理: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 這里使用了“銀行存款/應(yīng)付賬款”科目,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。這是因?yàn)閷?shí)際支付的成本應(yīng)該通過(guò)銀行存款或應(yīng)付賬款科目來(lái)反映,而不是直接沖減其他應(yīng)付款。 對(duì)于尚未收到的20萬(wàn)成本票,您需要繼續(xù)保留其他應(yīng)付款的余額,直到收到成本票后再進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2024-05-13
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