您好,借:應(yīng)收賬款 19801.98%2B198.02 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19801.98 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 198.02 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅198.02 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 198.02
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票不超過45萬(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯(cuò)了,并且沒及時(shí)發(fā)現(xiàn),季度報(bào)稅的時(shí)候又超了45萬,那我們應(yīng)該按照哪個(gè)金額計(jì)算增值稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算這個(gè)增值稅呢
我們是小規(guī)模納稅人,在上個(gè)季度既開了負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)9000,也開了正數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)10000,那么我在申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫數(shù)字。我們是小規(guī)模納稅人
你好,我想問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們公司這個(gè)季度開了60萬的普通發(fā)票,我想問一下,我們這第一個(gè)季度增值稅應(yīng)該是多少?
你好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,本季度開了一張普通發(fā)票,不含稅價(jià)格19801.98,稅額 198.02,價(jià)稅合計(jì)2萬的發(fā)票,按照現(xiàn)在小規(guī)模季度不到三十萬免增值稅,這個(gè)分錄我們應(yīng)該怎么寫
上個(gè)季度我開了188000元的普通發(fā)票,未稅金額是186138.62,稅額1861.38,我們是小規(guī)模納稅人,按1%開的發(fā)票,現(xiàn)在我申報(bào)增值稅,應(yīng)該怎么填寫
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個(gè)了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬,辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來報(bào)銷的停車費(fèi)