第一行和第二行填寫14258/1.03 第十行21109/1.01
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價稅合計開具普票400200元,請問下老師!增值稅申報表怎么填寫?填寫的金額是價稅合計的嗎?2.如果開具的是專票價稅合計400200元,也是沒有達(dá)起征點的?。∵@個是不是就不用填到未達(dá)起征點項了?直接填到個 “增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”第2行內(nèi)對嗎?
老師,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料這個表要怎么填?我們1-3月份按照1%開普票加稅合計是123349.53,稅額是1221.28,金額是122128.25。然后還開了3%的專票價稅合計是5600,稅額是163.11,金額是5436.89
小規(guī)模納稅人, 專票開票金額(價稅合計)3%是14258 普票開票金額(價稅合計)1%是21109 這個季度應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表
小規(guī)模納稅人 專票開票金額14258(價稅合計)3% 普票開票金額21109(價稅合計)1% 請問附列資料(一)應(yīng)該怎么填寫
小規(guī)模開具普票價格合計200000,增值稅表怎么填寫?金額是多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
其他的都是自動出來的,不用填寫。
提示這個
你好,你是差額交稅的嗎?如果不是的話,截圖主表。
老師,我這個剛剛接手報稅流程、不知道是不是差額交稅?
你看下能保存申報了吧。
我點下一步就是提示這個
這個提示
我的意思是能忽略這個提示吧
老師,我擔(dān)心我的數(shù)據(jù)填錯了
你幫忙看看
點確定還是取消
你去附表附列資料二里面有個第二行,在這里面填寫你的銷售額。
這個嗎?第二行填補了,這些數(shù)據(jù)是自動帶出來的
你好,附列資料,這個是附表二。
不好意思老師,發(fā)錯了
銷售額不對 你把這個表格的數(shù)據(jù)刪除試下