你好 是的 這樣是對的? 出租還要有收入的分錄?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,我們租賃設(shè)備收到租金通過“預(yù)收賬款”掛賬,齋之前供應(yīng)商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認(rèn)收入,我上月做了“借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)收賬款 ”我感覺有點不對, 是不是應(yīng)該直接“借:其他應(yīng)付款;貸:主營業(yè)務(wù)收入”好一點,老師,你幫我看看,謝謝
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對方發(fā)票年底才會開過來。 所以我入賬的時候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費用-租金 貸:長期待攤費用-租金 等后期發(fā)票到了,再沖預(yù)付 借:長期待攤費用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候改如何填寫
老師你好,我想問一下我們承租一層,一部分我們自己用,一部分是經(jīng)營租賃,然后我自己用的,假設(shè)租金是以收到的發(fā)票為準(zhǔn) 是借管理費用,租金和物業(yè)費,貸應(yīng)付賬款,或者預(yù)付賬款 出租的話就是,借,主營業(yè)務(wù)成本-租金或者物業(yè)費,貸,應(yīng)付或者預(yù)付賬款 對嗎
老師好,請問,我廠房是租的?,F(xiàn)在我又轉(zhuǎn)租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分?jǐn)傋饨鹗杖朊吭?000元,還用按月分?jǐn)傔@個租金成本嗎? 我租進(jìn)來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000,貸 預(yù)付賬款——租金10000 現(xiàn)在租給B公司,每月做租金收入: 借 預(yù)收賬款——租金3000貸,其他業(yè)務(wù)收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進(jìn)來時 ,已經(jīng)每月都做進(jìn)“制造費用——租金” 里了,
老師,一家公司開了一張票后來因為備注有點問題紅沖后重開了一張,在做記賬憑證的時候這三張發(fā)票是登在同一張憑證上還是分別登記啊
我想請教一下,我公司是一般納稅人,計算要抵扣多少進(jìn)項稅額是怎么算的
辦房產(chǎn)證時的契稅,后期要交房產(chǎn)稅嗎?
建筑勞務(wù)公司,開了勞務(wù)服務(wù)的發(fā)票,這部分按含稅金額繳納印花稅,成本都是人員工資,這部分需要申報繳納印花稅嗎
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一直到折舊結(jié)束之前,每個季度預(yù)繳所得稅時都填一遍a201020嗎
個人轉(zhuǎn)錢到公司賬戶上,也不是公司股東,這個錢后續(xù)也不用公司返還了,這個賬要怎么做合理合法??? 幾萬塊錢,之前一直掛其他應(yīng)付款的,后面老板說這個錢不用還的,現(xiàn)在要怎么處理好點?
股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓在4月商量達(dá)成協(xié)議了!那工商和稅務(wù)變更可以8月才去辦理嗎?
根據(jù)發(fā)票號可以下載出發(fā)票嗎
老師車輛租賃發(fā)票怎么入賬呀
為什么乙公司包含相遇的賬面價值不是2500+500