你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)罰沒支出。
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們公司有行政罰款要調(diào)增的填哪張表呀
老師,21年度的工資要調(diào)減,在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面填在哪里?
企業(yè)所得稅匯繳清算,罰款,現(xiàn)在填匯繳清算,需要調(diào)增,填 哪里面
企業(yè)所得稅匯算清繳,要調(diào)增賬上計(jì)提的成本,填在哪一項(xiàng)里面?
企業(yè)所得稅匯繳清算,有一個(gè)營業(yè)外支出2萬,不能稅前扣除,匯繳清算填寫在哪里?怎么填寫納稅調(diào)增2萬?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關(guān)于這個(gè)運(yùn)費(fèi)要不要和香港公司簽訂一個(gè)協(xié)議,一個(gè)付擔(dān)國內(nèi)一個(gè)付擔(dān)國外
企業(yè)匯算清繳利潤表的所得稅費(fèi)用填在申報(bào)表哪個(gè)位置
小規(guī)模納稅人是季度普票+專票共計(jì)30萬才免稅嗎
你好,只要開了專票都不免增值稅的,如果是季度銷售額總的在30萬以內(nèi),普通發(fā)票才可以免。
想當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收季度30萬免稅,是含稅30萬還是?
你好,這個(gè)是不含稅的金額。
收入不含稅在30萬內(nèi)免稅
你好,對的,是的,前提是普通發(fā)票。
如果普票超過30萬怎么填小稅模申報(bào)表呢,填哪一行
你好,普通發(fā)票第一行和第3行里面填寫減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫。
比如普票35萬怎么填申報(bào)表
第一行和第二行填寫不含稅的金額是多少?35嗎?如果是的話,填寫35。
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額35萬乘以2%。
恩,減免本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額都填7000
對的是的,對的是的,對的是的。
如果30萬內(nèi)免稅就填第十行,主表還需要填其它的嗎?
對的,是的,其他的不需要填寫。
其它的是自動(dòng)生成嗎?免稅額
是的,免稅的稅額按照3%的來。
批發(fā)零售行業(yè)的稅負(fù)是多少
你好,小規(guī)模沒有增值稅稅負(fù)。