你好,可以的,只要金額沒弄錯就行。

老師,你好!我們這個酒店當(dāng)初入實收資本的時候我用了貨幣資金,庫存商品,固定資產(chǎn)等做完了100萬的實收資本之后,完了就做了借,長期待攤,貸做了其他應(yīng)付款~老板,這兩天我們公司在銀行借了300萬,我覺得把賬上其他應(yīng)付款老板的錢還了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃資金吧!這樣處理可以嗎?謝謝老師!
老師 你好 我在做分錄 根據(jù)日期做的 今天給供應(yīng)商預(yù)付了貨款 銀行還扣了手續(xù)費 這兩個我可不可以坐在一張憑證上面
老師 就是我們和供應(yīng)商簽了一個總合同 然后要購買機油 總合同是100桶 然后每次是分20桶購買付款 然后在開發(fā)票給我們 這種是不是只用總合同就可以了 因為是要先付款在發(fā)貨 憑證后面是不是只用附上銀行回單就可以 做預(yù)付賬款 收到發(fā)票沖預(yù)付嗎
老師您 好,請教一下,我們公司欠供應(yīng)商的貨款,因為公司資金緊張,跟銀行申請了一個信用證業(yè)務(wù),這個信用證的用途是,銀行先幫我們公司支付供應(yīng)商貸款,等這個信用證到期了,我們在把銀行墊付的貨款支付給銀行,銀行在收取一點手續(xù)費,這種怎么做賬務(wù)處理呀
老師您好!由于資金緊張,我們公司回款大部分都集中在每月28-31號這個期間,員工報銷憑證也經(jīng)常集中在每月最后一兩天的時間付款,有時候會一次付一兩個月的報銷,月初憑證編制的工作量非常大,而且時間緊迫,憑證全部都是手動編制。 我考慮在其他應(yīng)付賬款下面增設(shè)一個員工報銷待付款科目,每月員工報銷的單據(jù)先做進這個科目,借:費用 貸:其他應(yīng)付賬款。在付款的時候,在做借:其他應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,這種處理方法是否可行?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
好的 謝謝
你好,不用客氣的了。