對,這個是需要計提的

老師,1.企業(yè)有利潤要交企業(yè)所得稅,然后提到法人個人賬戶要交個人所得稅2.如果法人成立個人獨資企業(yè),原公司有利潤以后,把利潤轉(zhuǎn)到個人獨資企業(yè),是不是原公司就不用交個人所得稅了,只要個人獨資企業(yè)交個人所得稅就行。,是這樣達到節(jié)稅的目的嗎?如果不是嗎成立個人獨資企業(yè)是怎么節(jié)稅的???
老師 然后我還有個問題就是我們財務公司凈利潤要交企業(yè)所得稅這個是不是要先計提
老師,我們有個小規(guī)模的勞務公司,今年利潤表的凈利潤一直是負數(shù),這個月凈利潤變成了5039,是不是意味著要按這個數(shù)據(jù)去交企業(yè)所得稅?
老師,我們利潤表2022年的本年累計凈利潤是-180000,2023年利潤表的本年累計凈利潤是5039,是要先彌補以前的虧損,再去交企業(yè)所得稅對嗎?就是說今年我們還不用交企業(yè)所得,對不對?
老師,我想問一個問題,就是我們下個月不是要季度申報了嗎?申報企業(yè)所得稅,這個月能不能把下個月要開進來的發(fā)票先入賬,先做賬?不然的話我們企業(yè)所得稅要交很多
食堂費用,一部分公司出一部分員工出但是員工承擔的我們已經(jīng)從工資扣除在發(fā)放但是之前又計入到其他應收款里面去怎么把這個其他應收款沖消掉并且計入到其他應付款(不知道要不要計入)之前支付給食堂費用借:管理費用-職工福利貸其他應收款銀行存款但是這個其他應收款我們是已經(jīng)從工資里面扣了
你好,請教一個問題我在社保費管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報,怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個點的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個表格找數(shù)據(jù)建議哪個函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設備發(fā)票,但是本月無法取得對應的進項發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進項發(fā)票的時候申請退稅呢?
老師你好,實繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計的是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機收取的管理費用按陸路運輸服務”,這個是說司機是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機都要給固定的錢也就是這里的“管理費”給出租車公司,所以按交通運輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個稅嗎?重點我想知道司機拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費用是不是指的銷管財
先借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅然后這個月銀行扣款再應交稅費應交所得稅,貸銀行存款但是我是根據(jù)最后結轉(zhuǎn)的利潤提嗎計提了所得稅是不是也要結轉(zhuǎn)的啊
對所得稅費用也需要結轉(zhuǎn)。
先根據(jù)所得稅沒有結轉(zhuǎn)的算出所得稅費用嗎然后再接轉(zhuǎn)
對,沒錯,就是這么操作。