你好 下個月開進(jìn)來的發(fā)票是不是可以入賬 要看是不是屬于這個月的成本費用 是的話就可以先計提
老師,您好,我想問下就是我3季度賬還沒處理完,但是我想著先把這個季度的企業(yè)所得稅報了,這種的話我按打印出來的季度報表填寫,這個數(shù)字是不是不準(zhǔn)確
老師我想問下開外經(jīng)證的流程?還有申報的流程,另外就是企業(yè)所得稅,和個人所得稅是不是不能網(wǎng)上交?另外進(jìn)項票是不是不能跨月抵扣?比如我這個月開的收入票銷項出去,下個月才能回來進(jìn)項,下個月的進(jìn)項是不是不能抵扣這個月的銷項
老師,你好,就是我們另外一個公司的企業(yè)所得稅還沒申報,然后老板叫我這邊幫忙申報,但是那邊公司還沒給我上個季度詳細(xì)數(shù)據(jù),那我能按我看到的數(shù)據(jù)先申報,等到下個月我再在下個季度的企業(yè)所得稅補(bǔ)充增減嗎
老師,這個季度申報所得稅了,但是我們的運費發(fā)票得下個月也就是10月才能到,9月我可以暫估一下運費么?要不所得稅就多預(yù)交了
老師,我先問一下,這個月不是要申報企業(yè)所得稅嗎,那做賬的時候要先計提這個稅費嗎
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
老師,請問一下:公司發(fā)票不夠,想提升額度要怎么提額呀(樸老師)
老師,請教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費用-辦公費125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費用-辦公費125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個就按照勞務(wù)費。開票入賬,按照勞務(wù)費申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務(wù)局報稅?
你的意思是說如果說實際上屬于這個月的成本費用是可以先做進(jìn)去的,對吧?這樣子企業(yè)所得稅就不用交那么多了,對吧?但是如果不是屬于這個月的,你做進(jìn)去就不對了,是不是
是的 就是這樣的了呢
那他花的費用太多了,好多都沒有發(fā)票,那我能不能把它做進(jìn)去呢?而且都是從私賬上面用的這個費用花的錢
這個可以做賬 季度預(yù)交的時候先不調(diào)整,但是如果明年匯算清繳前還沒取得發(fā)票就要納稅調(diào)增了
你的意思是說實際上還是看這個成本費用是不是屬于這個月的,對不對
是的 按權(quán)責(zé)發(fā)生制 只要是這個月的費用就需要做進(jìn)來 沒報銷的 沒發(fā)票的都先計提
問題是他發(fā)票是開的七月份的呀?
到底能不能做到六月份,
沒事的 可以做的 補(bǔ)開發(fā)票而已
有十幾萬的都可以嗎?16萬都可以做進(jìn)去嗎
確定是這個6月的費用 就可以的
有沒有額度限制?說不能大概具體多少,還是說實際有多少都可以,甚至幾百萬都可以
實際有多少都可以,不然為不會有匯算清繳前補(bǔ)發(fā)票一說了
你確定多少金額都可以嗎
是的,我說了只要是這個月的,多少都可以
你確定嗎?別害我啊,不然的話到時候就完了
你既然問了,就要相信我,不然就沒意義了不是,做財務(wù)是要謹(jǐn)慎,但是也不用啥都怕不是
你確定你知道我在說什么嗎
當(dāng)然 你就是想問是不是可以把屬于這個月的費用 但是這個月還收到發(fā)票的的做到這個月的帳里邊 我說可以