您好,看下對賬單的明細(xì)是啥,如果是利息,作個(gè)憑證 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(負(fù)數(shù)) 借:銀行存款
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對的上,這種情況怎么處理
老師,您好,請問一下,我們公司應(yīng)收賬款- XX公司,借方余額有10萬元,但是實(shí)際上這個(gè)公司不欠我們的錢,好像是之前會計(jì)做錯(cuò)賬了,但是銀行對賬單的余額和我做賬的銀行存款金額又是對的上的,這個(gè)該怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平呢?
你好老師,我接手了一家公司的賬,賬本只有21年的賬本,但是銀行存款余額跟賬上的余額不對。銀行存款比賬上多了8毛錢,我對了一月的賬已經(jīng)差了8毛錢,要怎么做調(diào)整呢?
銀行帳對不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,我這個(gè)月剛接過來,怎么處理?
請問老師,上月我公司銀行存款與銀行對賬單余額相差2000塊,銀行賬單少了 公司日記賬多了 查了一下,銀行付款的電子回單一號才出來,30號公司付款的款項(xiàng)對方公司是收到了 。現(xiàn)在我編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表后,是不是我們的賬上余額按調(diào)節(jié)的來做?
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項(xiàng)無償捐贈(zèng)。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
對賬單上只有一個(gè)0.02的利息收入
您好,那其他您根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做分錄