借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 dai應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借其他收益負(fù)數(shù)
您好1,我想問一下,這筆審計(jì)給的調(diào)整分錄我應(yīng)該怎么寫
老師,我們是事業(yè)單位,我想問下有一筆以前年度本應(yīng)沖往來的款在以前年度支了費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整回,是用以前年度損益調(diào)整這個科目來調(diào)整嗎?具體分錄如何做?
老師,我這筆分錄想沖銷,怎么調(diào)整?你寫下具體的
老師,我想沖下紅框的數(shù)據(jù),這個月計(jì)提的包含了,我想沖減上月的,應(yīng)該怎么寫分錄?老師,你幫我?guī)?shù)寫下分錄
老師,我們是分公司,上年我做錯了一筆分錄,增值稅應(yīng)該是銷項(xiàng)稅,我寫成進(jìn)項(xiàng)稅了,然后,我今年想調(diào)整一下,這個怎么寫分錄
老師,請問,同一個地址可以注冊兩個公司嗎
這上面簽字蓋章是由那個公司的人簽
老師你好,假如房產(chǎn)中介銷售房子賺到的傭金打到了公戶里,這個錢是莫個人的,要怎么把這筆錢拿出來呢
個體可以不報(bào)工商年報(bào)嗎
我想咨詢一下,個人代開發(fā)票20000元,自然人個稅為什么這么高
老師,就是那個工商年報(bào)的實(shí)繳出資時間是怎么填呀?是填實(shí)收資本的金額嗎?時間就二四年最后一天可以嗎
高級財(cái)務(wù)會計(jì)師國家承認(rèn)嗎?這不是全國統(tǒng)一考試吧
我公司購進(jìn)一批文件柜,價格合計(jì)4560元,計(jì)入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)呢
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照上沒有注冊資金,工商年報(bào)時注冊資金怎么填
老師,這個題中C選項(xiàng)900,和D選項(xiàng)3600是怎么來的呀?
第三行還是借:減免的嗎?原來寫的時候就是借方。什么時候借方,啥時候又是負(fù)數(shù)呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 dai應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款負(fù)數(shù) 貸其他收益負(fù)數(shù)
修改一下剛才的那個不對,這一個。
為什么現(xiàn)在的第一行第二行是原來的借貸方調(diào)整,3.4剛又是負(fù)數(shù)?
你好,我剛才那個分錄寫反了。
啥意思?應(yīng)該正確的怎么寫
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款負(fù)數(shù) 貸其他收益負(fù)數(shù)
為什么1.2行,是借貸方,不用負(fù)數(shù)呢?調(diào)賬的時候怎么區(qū)別用借貸方,還是用負(fù)數(shù)呢?
好,因?yàn)樗皇菗p益類的科目,負(fù)債類的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是損益類的科目,之前發(fā)射額是在貸方的,現(xiàn)在還是在貸方,如果是在借方做個貸方負(fù)數(shù)。
損益的,如果在借方,做個貸方負(fù)數(shù)?不應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)嗎?
其他收益,它是一個貸方發(fā)生額,它和主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入是一樣的, 如果是主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用是一樣的,它是在借方。
損益類的調(diào)整,發(fā)生額在借方的時候,為啥用貸方負(fù)數(shù)?而不是借方負(fù)數(shù)呢?
你好,誰告訴你損益類的發(fā)生額在借方?
他有貸放發(fā)生額的。
其他收益就是貸方發(fā)生額。
你上面說的借方啊。我不是很明白
你好,你的發(fā)生額在代發(fā)這個其他收益就是貸方發(fā)生額 然后我把它放到代方負(fù)數(shù),沒有問題吧,紅沖。
其他收益是一個貸方發(fā)生額,我把它紅沖的時候放到貸方負(fù)數(shù)沒有問題吧。
那你說的借方,沖的時候貸方負(fù)數(shù)是什么意思
我的意思是,如果他發(fā)生額在借方了 用貸方負(fù)數(shù)表示借 貸方,負(fù)數(shù)表示不就是借方嗎,紅沖。
那我這么寫就是對的是吧
你好 是的,是正確的。