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老師,我這筆分錄想沖銷,怎么調(diào)整?你寫下具體的

老師,我這筆分錄想沖銷,怎么調(diào)整?你寫下具體的
2023-04-07 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 12:30

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 dai應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借其他收益負(fù)數(shù)

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:04

第三行還是借:減免的嗎?原來寫的時候就是借方。什么時候借方,啥時候又是負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:07

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 dai應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款負(fù)數(shù) 貸其他收益負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:07

修改一下剛才的那個不對,這一個。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:12

為什么現(xiàn)在的第一行第二行是原來的借貸方調(diào)整,3.4剛又是負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:13

你好,我剛才那個分錄寫反了。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:16

啥意思?應(yīng)該正確的怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:17

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款負(fù)數(shù) 貸其他收益負(fù)數(shù)

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:20

為什么1.2行,是借貸方,不用負(fù)數(shù)呢?調(diào)賬的時候怎么區(qū)別用借貸方,還是用負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:20

好,因?yàn)樗皇菗p益類的科目,負(fù)債類的科目直接做相反的就可以的,然后其他收益它是損益類的科目,之前發(fā)射額是在貸方的,現(xiàn)在還是在貸方,如果是在借方做個貸方負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:29

損益的,如果在借方,做個貸方負(fù)數(shù)?不應(yīng)該是借方負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:29

其他收益,它是一個貸方發(fā)生額,它和主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入是一樣的, 如果是主營業(yè)務(wù)成本和期間費(fèi)用是一樣的,它是在借方。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:40

損益類的調(diào)整,發(fā)生額在借方的時候,為啥用貸方負(fù)數(shù)?而不是借方負(fù)數(shù)呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:41

你好,誰告訴你損益類的發(fā)生額在借方?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:41

他有貸放發(fā)生額的。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:42

其他收益就是貸方發(fā)生額。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 13:54

你上面說的借方啊。我不是很明白

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:55

你好,你的發(fā)生額在代發(fā)這個其他收益就是貸方發(fā)生額 然后我把它放到代方負(fù)數(shù),沒有問題吧,紅沖。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 13:56

其他收益是一個貸方發(fā)生額,我把它紅沖的時候放到貸方負(fù)數(shù)沒有問題吧。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 14:11

那你說的借方,沖的時候貸方負(fù)數(shù)是什么意思

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:12

我的意思是,如果他發(fā)生額在借方了 用貸方負(fù)數(shù)表示借 貸方,負(fù)數(shù)表示不就是借方嗎,紅沖。

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快賬用戶3794 追問 2023-04-07 14:20

那我這么寫就是對的是吧

那我這么寫就是對的是吧
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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:22

你好 是的,是正確的。

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2023-04-07
金額一致的,可以充也可以不用充的。 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借庫存商品。貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2024-05-28
你就是把預(yù)售賬款科目轉(zhuǎn)成那個合同負(fù)債科目就行了,就是借預(yù)收賬款貸合同負(fù)債。
2022-07-06
您好,借以前年度損益調(diào)整(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字)
2022-02-19
你好,努力的學(xué)員,需要說具體些,以及以前年度是賬務(wù)處理。
2023-03-15
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