同學(xué) 你好 網(wǎng)上上有沒(méi)有交易記錄?
老師,我公司之前的賬務(wù)是交給代理記賬公司做的,9月份收回來(lái)自己做賬,發(fā)現(xiàn)賬面上銀行存款余額和實(shí)際的銀行存款余額對(duì)不上,賬面上的余額比實(shí)際的銀行存款余額少了1萬(wàn)多,去查之前的賬目,每個(gè)月都差一直到1月份才對(duì)的上,這種情況怎么處理
你好老師,我接手了一家公司的賬,賬本只有21年的賬本,但是銀行存款余額跟賬上的余額不對(duì)。銀行存款比賬上多了8毛錢(qián),我對(duì)了一月的賬已經(jīng)差了8毛錢(qián),要怎么做調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,上月我公司銀行存款與銀行對(duì)賬單余額相差2000塊,銀行賬單少了 公司日記賬多了 查了一下,銀行付款的電子回單一號(hào)才出來(lái),30號(hào)公司付款的款項(xiàng)對(duì)方公司是收到了 ?,F(xiàn)在我編制好銀行存款余額調(diào)節(jié)表后,是不是我們的賬上余額按調(diào)節(jié)的來(lái)做?
老師你好我想咨詢(xún)一下每月調(diào)整匯兌損益,賬戶(hù)上銀行存款和實(shí)際銀行存款余額就對(duì)不起了怎么辦呢?謝謝
接手了一家公司,22年12月底的余額表上銀行存款23.07,我上網(wǎng)銀看了下,1月沒(méi)有對(duì)賬單,2月對(duì)賬單上余額24.38,3?對(duì)賬單上余額24.4,銀行存款的實(shí)際余額就是24.4,我應(yīng)該怎么辦?小白一枚 是調(diào)賬嗎怎么調(diào)
老師,有一個(gè)小規(guī)模納稅人,在24年第一季度繳納了1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,這次匯算清繳,要退回來(lái),不想退怎么辦
老師,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)是什么意思?
老師,現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo),總公司借給分公司5000元,分公司也沒(méi)錢(qián)還不上了,這個(gè)怎么處理
老師,您好,幼兒園食堂找人清理的下水道池子,沒(méi)有發(fā)票,只能給開(kāi)收據(jù),可以上賬嗎?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兌,B公司幫我們換了承兌沒(méi)有收費(fèi)用,15000直接打在我們公司賬上,請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做
在阿里巴巴國(guó)際站上面的訂單,收匯了1000美元,平臺(tái)信保訂單扣去2個(gè)點(diǎn),也就是20美元。實(shí)際提現(xiàn)到公司賬上980美元。那20美元怎么做賬呢?
老師,香煙發(fā)票可以入賬嗎,是入招待費(fèi)嗎
我司是電競(jìng)頭戴耳機(jī)制造業(yè),用分步法分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)核算直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,存貨計(jì)價(jià)用月末一次加權(quán)平均法,制造費(fèi)用全部計(jì)入最終產(chǎn)成品成本。我司分三大步驟,1:前加工、2:組裝、3:包裝1:前加工、2:組裝、3:包裝,其中前加工可能做1個(gè)成品分別有5個(gè)不同半成品,都是在前加工完成。前加工有兩條線別,前加工1線和前加工二線,分別做不同的半成品。比如工單1的成品有5個(gè)不同半成品,工單2成品有5個(gè)辦成品。把5個(gè)不同半成品組裝成裸裝成品,裸裝成品轉(zhuǎn)到下一步進(jìn)行包裝入庫(kù),請(qǐng)?zhí)峁┮幌翬XCEL成本核算表模板,
怎么查原來(lái)停繳員工的社保檔次和購(gòu)買(mǎi)基數(shù)?
企業(yè)注銷(xiāo)后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
對(duì)賬單上只有一筆0.02的利息收入。該怎么辦呀老師
12月底余額表上的余額有和12月銀行對(duì)賬單上的核對(duì)嗎?
如果沒(méi)有核對(duì)要先和12月份的對(duì)賬單核對(duì) 對(duì)出差異。做銀行存款調(diào)節(jié)表。
老師,剛查了二二年十二月份的銀行余額是24.38但是對(duì)方會(huì)計(jì)給我的12月末的余額表上是23.07,錄期初的時(shí)候就錄了23.07
這樣也需要做銀行存款余額調(diào)節(jié)表嗎。還是直接改一下期初
你的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是2022年12月的數(shù)據(jù)嗎,12月銀行日記賬有嗎?
沒(méi)有銀行日記賬
還有12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表上貨幣資金也是23.07
那就是交接給你的期初數(shù)據(jù)就是不對(duì)了。最好是要比對(duì)出差異,銀行存款必須要和對(duì)賬單相符。對(duì)方有資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該是有記賬憑證的,可以問(wèn)他要記賬憑證 ,明細(xì)賬。