你好,這個(gè)屬于成本嗎?如果是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估人工費(fèi)的成本會(huì)計(jì)分錄怎么做。這個(gè)人工費(fèi)用后期是由勞務(wù)公司給我們開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)的。 拿到發(fā)票后,我又該怎么做賬務(wù)處理。
勞務(wù)費(fèi)24280元、發(fā)票個(gè)人勞務(wù)費(fèi)稅局代開(kāi)的、工人干活的時(shí)候借支了1200的生活費(fèi)現(xiàn)金項(xiàng)目經(jīng)理墊付的沒(méi)有做其他應(yīng)收、、銀行打款給勞務(wù)個(gè)人23080元、1200項(xiàng)目經(jīng)理找我報(bào)銷、這個(gè)分錄怎么寫
建筑支付勞務(wù)費(fèi)發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應(yīng)付。就沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅
企業(yè)付出去的勞務(wù)費(fèi),未取得發(fā)票,但是已正常給勞務(wù)人員代繳個(gè)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做好呢,需要過(guò)過(guò)應(yīng)付職工薪酬還是直接計(jì)入勞務(wù)費(fèi)會(huì)好呢?
支付了給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),但后期確認(rèn)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)不能給企業(yè)開(kāi)回發(fā)票過(guò)來(lái),到時(shí)企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)分錄做的是,借應(yīng)付賬款,貸銀行。那后期確認(rèn)不能收到發(fā)票,應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄呢?
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
企業(yè)屬于個(gè)體戶來(lái)的,查賬征收。那正常做賬,但沒(méi)有發(fā)票喔。沒(méi)有發(fā)票不是不能做費(fèi)用或成本嗎?
好,成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,可以做賬,但是匯算清繳需要納稅條。
但是個(gè)體戶到時(shí)不做匯算清繳啊
如果現(xiàn)在就明確沒(méi)有發(fā)票了,應(yīng)該怎么處理。不想到后面又調(diào)整
你好,需要做的查賬征稅的需要做。
所以就問(wèn)怎么做
不要放到后面調(diào)整。目前明確沒(méi)有發(fā)票的話應(yīng)該怎么處理
你好,你必須做,你錢花出去了,你不做賬務(wù)處理嗎?所以賬上需要做匯算、清繳,納稅調(diào)增。
你只有收入沒(méi)有成本,不合理啊,容易被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票。
那個(gè)體戶針對(duì)這筆成本到時(shí)納稅調(diào)增怎么處理呢
你好,納稅調(diào)增里面調(diào)增就可以的,在其他里面填寫賬務(wù)處理不需要。
個(gè)體戶在哪里調(diào)增?
你好,在這個(gè)表格里面調(diào)整的