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支付了給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),但后期確認(rèn)個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)不能給企業(yè)開(kāi)回發(fā)票過(guò)來(lái),到時(shí)企業(yè)給個(gè)人支付勞務(wù)費(fèi)分錄做的是,借應(yīng)付賬款,貸銀行。那后期確認(rèn)不能收到發(fā)票,應(yīng)該怎么處理會(huì)計(jì)分錄呢?

2023-04-07 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 11:28

你好,這個(gè)屬于成本嗎?如果是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅。

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快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:37

企業(yè)屬于個(gè)體戶來(lái)的,查賬征收。那正常做賬,但沒(méi)有發(fā)票喔。沒(méi)有發(fā)票不是不能做費(fèi)用或成本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:38

好,成本費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,可以做賬,但是匯算清繳需要納稅條。

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快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:40

但是個(gè)體戶到時(shí)不做匯算清繳啊

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快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:40

如果現(xiàn)在就明確沒(méi)有發(fā)票了,應(yīng)該怎么處理。不想到后面又調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 11:45

你好,需要做的查賬征稅的需要做。

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快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:45

所以就問(wèn)怎么做

頭像
快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:46

不要放到后面調(diào)整。目前明確沒(méi)有發(fā)票的話應(yīng)該怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 11:48

你好,你必須做,你錢花出去了,你不做賬務(wù)處理嗎?所以賬上需要做匯算、清繳,納稅調(diào)增。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 11:48

你只有收入沒(méi)有成本,不合理啊,容易被認(rèn)為虛開(kāi)發(fā)票。

頭像
快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 11:50

那個(gè)體戶針對(duì)這筆成本到時(shí)納稅調(diào)增怎么處理呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 11:52

你好,納稅調(diào)增里面調(diào)增就可以的,在其他里面填寫賬務(wù)處理不需要。

頭像
快賬用戶6916 追問(wèn) 2023-04-07 12:02

個(gè)體戶在哪里調(diào)增?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 12:09

你好,在這個(gè)表格里面調(diào)整的

你好,在這個(gè)表格里面調(diào)整的
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你好,這個(gè)屬于成本嗎?如果是的話,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有發(fā)票,可以正常做,但是抵扣不了所得稅。
2023-04-07
不能用勞務(wù)發(fā)票代替
2023-09-04
同學(xué)你好 借:工程施工-人工費(fèi), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款***班組
2020-11-25
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅
2022-04-22
你們公司這個(gè)人工是用哪里的?借管理費(fèi)用 /生產(chǎn)成本/工程施工,貸應(yīng)付賬款,暫估款
2020-10-22
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