借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師,小規(guī)模納稅的人稅金,記賬的分錄怎么寫,繳納稅金的分錄怎么寫,還有就是,開的普票不交稅的稅金,是記入營業(yè)外收入嗎,到季報(bào)的時(shí)候怎么處理,
老師,小規(guī)模納稅人不交增值稅,那做賬收入欄是直接做含稅收入還是要記不含稅收入呢
老師 小規(guī)模納稅人 開的普票1個(gè)點(diǎn)的稅 記賬的時(shí)候怎么記呢 是直接記含稅收入還是?
老師 小規(guī)模納稅人 開的普票1個(gè)點(diǎn)的稅 記賬的時(shí)候怎么記呢 是直接記含稅收入還是?如果記銷項(xiàng)稅額的話 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 實(shí)際不超30萬不需要繳稅
老師!我們小規(guī)模納稅人收入沒到起征點(diǎn),開票稅額是直接記入主營業(yè)務(wù)收入還是記入營業(yè)外收入呢?
公司注冊資金300萬,工商登記也是300萬,現(xiàn)在投資公司要再投資1500萬,我這邊可以直接做到資本金嗎?后續(xù)需要做工商變更嗎
公司的報(bào)銷制度應(yīng)該是由財(cái)務(wù)部門出具嗎?一般對于因公外出只能在乘坐公共交通工具的情況下才可以報(bào)銷,打車有票都無法報(bào)銷,這個(gè)合理嗎?
公司有太陽能發(fā)電項(xiàng)目的企業(yè)所得稅三免三減半政策,在匯算清繳的時(shí)候有壞賬計(jì)提的金額5萬,那么這5萬需要納稅調(diào)增嗎?還是說也可以免稅
老師你好我們現(xiàn)在是一般納稅人,過路費(fèi)是普票可以計(jì)算抵扣
去年12月底應(yīng)交的稅,到來年2月交的,會計(jì)分錄用的以前年度損益調(diào)整,利潤表上應(yīng)該反映稅金及附加嗎?因?yàn)橛?jì)提時(shí)用的以前年度損益調(diào)整,沒有用稅金及附加
老師普票不能抵扣,對于一般納稅人來說有什么損失
標(biāo)紅的地方為什么要除以2?
老師我24年的研發(fā)費(fèi)用直接做入了管理費(fèi)用---研發(fā)費(fèi)用,但是說這種做不合理,我25年開始可以做到研發(fā)支出---費(fèi)用化支出這個(gè)科目月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用----研發(fā)費(fèi)用 里面這樣做可以嗎
老師麻煩問一下,這個(gè)納稅申報(bào)表中銷售額1.2.3.4加起來是利潤表的收入吧
老師,請問一下,旅游公司的銷項(xiàng)稅額抵減是什么意思
季度30萬免稅啊 這個(gè)應(yīng)交增值稅到時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入