你好,是需要做到不含稅金額一致的意思??
與供應(yīng)商簽訂了合同,約定開1%的普票,稅率變化時(shí)不含稅價(jià)格不變調(diào)整含稅價(jià)格。對(duì)方給我們開了稅局代開的發(fā)票,稅率欄顯示***,而且因政策稅率變?yōu)?%,對(duì)方要求調(diào)整合同含稅價(jià)格可以嗎?
老師,簽訂合同時(shí)談的稅率是3%,3%稅率下合同價(jià)稅合計(jì)金額為5萬元,現(xiàn)在對(duì)方要開1%的發(fā)票,我的收款金額要怎么調(diào)?調(diào)成多少
你好老師 我是小規(guī)模 合同簽訂的稅率是3%開票時(shí)按照1%開了 價(jià)稅合計(jì)10萬 收到款項(xiàng)對(duì)方將2%的稅點(diǎn)扣除了 所以比票面金額少了 我該怎么編分錄
老師,我們和對(duì)方簽訂合同,合同是規(guī)定開專票的,但現(xiàn)在對(duì)方要開零稅率的發(fā)票,我們合同金額就變化了,這樣合同是不是要重新簽訂或者加補(bǔ)充協(xié)議。
老師好,我司剛簽訂的合同,合同款210萬,合同簽訂后要先開具發(fā)票70萬元給對(duì)方(發(fā)票金額642201.83元,稅額57798.17元,總合同款的30%)請(qǐng)問我要如何做賬務(wù)處理,是預(yù)收合同的30%合同款
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
按理來說應(yīng)該是要做到這樣子?
對(duì)方意思是給他們付:在3%稅率下的不含稅金額+1%稅額,我沒聽懂
你好,是需要做到不含稅金額一致,那應(yīng)當(dāng)調(diào)整為的金額=5萬/1.03*1.01
所以1%這張票的計(jì)稅合計(jì)就是你給我發(fā)的這個(gè)
你好,是的,的這樣的