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上面所列費(fèi)用全部列入了企業(yè)所得稅的主營業(yè)務(wù)成本中了,哪項(xiàng)費(fèi)用是不能列入的?去年的已申報(bào)了,現(xiàn)在如果要調(diào)整是在匯算清繳里操作,還是去更正去年的報(bào)表?

上面所列費(fèi)用全部列入了企業(yè)所得稅的主營業(yè)務(wù)成本中了,哪項(xiàng)費(fèi)用是不能列入的?去年的已申報(bào)了,現(xiàn)在如果要調(diào)整是在匯算清繳里操作,還是去更正去年的報(bào)表?
2023-04-07 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 08:53

你好,主營是什么的?這些都是哪些部門產(chǎn)生的印花稅的,這個(gè)做稅金及附加,這個(gè)不做成本。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:54

還有后勤產(chǎn)生的工資、社保,這個(gè)是做管理費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),如果是支付給銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),這個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,也不做主營業(yè)務(wù)成本 差旅費(fèi)是哪個(gè)部門出差的,如果是銷售部門的話,這個(gè)做銷售費(fèi)用。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:54

垃圾費(fèi),這個(gè)是哪里產(chǎn)生的?

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 08:54

服裝加工,服裝加工費(fèi)沒有費(fèi)用票,只要這些成本

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 08:54

只有印花稅不能列入嗎?垃圾費(fèi)可以列入?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:55

你好,印花稅不可以的,印花稅是做稅金及附加,垃圾費(fèi)是哪個(gè)產(chǎn)生的?如果是車間的可以

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 08:56

這些成本申報(bào)時(shí)列入了主營業(yè)務(wù)成本,所以現(xiàn)在稅務(wù)局來核對了,說和收到的票據(jù)金額不符,要求做說明

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:58

那你們就說明就是了,你調(diào)整一下的,之前做錯了的修改。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 08:58

是車間的,只有車間工人,那也就是說我的申報(bào)里只要把印花稅扣除就可以?是去更正去年的報(bào)表還是匯算清繳里調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:00

對的是的,他要求的怎么調(diào)整的,怎么跟你說的。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:02

她說我申報(bào)的30多萬的成本,但是系統(tǒng)顯示只有3萬多費(fèi)用票據(jù),兩者不符,要我做說明。實(shí)際我一張發(fā)票也沒有收到,沒有發(fā)票入賬,只有我剛列出的那些成本

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:03

工資這個(gè)你申報(bào)了個(gè)稅沒有?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:03

差旅費(fèi)這個(gè)沒有發(fā)票嗎?手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)銀行那邊可以開發(fā)票。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:04

工資申報(bào)了個(gè)稅,都是零申報(bào)。手續(xù)費(fèi)銀行有回單

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:05

差路費(fèi)就是火車票,就是有發(fā)票,也是幾百的住宿費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:05

手續(xù)費(fèi)的銀行回單不可以啊。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:05

那你寫一個(gè)說明就可以了,不用調(diào)整賬務(wù)處理啊。他不是說你沒有發(fā)票嗎?上面不是有,應(yīng)該有一個(gè)反饋吧。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:06

還有滴滴打車開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:08

他是不是在電子稅務(wù)局里面提醒的,然后你需要反饋是這個(gè)業(yè)務(wù)吧。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:08

的意思是之前的不要修改,你在上面反饋就可以的,什么原因沒有發(fā)票,哪些業(yè)務(wù)沒有發(fā)票申報(bào)了個(gè)稅?

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:12

現(xiàn)在的意思是她說我申報(bào)表上申報(bào)的主營業(yè)務(wù)成本是333647.04元,但是收到的票據(jù)是31279.51元。說兩者不符,讓我做出說明。所以我列了一下我的費(fèi)用,就是我發(fā)的表格,一共是333824.6元。如果按您剛剛說的,印花稅不能列入,那我的費(fèi)用是333786.6元。比申報(bào)的金額還多出了139.56元

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:15

那你寫印花稅不屬于成本 調(diào)整出來 金額多少 去修改之前的申報(bào)表吧。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:16

因?yàn)槟阍诮衲隂]法調(diào)整,你在今年匯算清繳調(diào)整,還是看不出稅金及附加是多少。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:19

您看這種情況我可以直接做說明,工資多少,社保多少,都是沒有票據(jù)的。我這樣申報(bào)是不是有問題,下次申報(bào)主營業(yè)務(wù)成本是不是可以填零,然后直接填上利潤就可以了?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:29

你寫上工資多少,社保多少,然后你申報(bào)的個(gè)稅是多少。然后備注一下這個(gè)沒有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:29

不能填寫零,你不可能有收入沒有成本吧,如果有收入沒有成本,這個(gè)屬于虛開發(fā)票。

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快賬用戶2236 追問 2023-04-07 09:33

我的成本就是人工和社保啊 因?yàn)槭欠b加工嘛 但是人工和社保又沒有發(fā)票 我填了主營業(yè)務(wù)成本 稅務(wù)局又說我成本和收到的票據(jù)不符 是打電話來說的

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齊紅老師 解答 2023-04-07 09:35

你好,你只要申報(bào)了個(gè)稅就可以的。

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你好,主營是什么的?這些都是哪些部門產(chǎn)生的印花稅的,這個(gè)做稅金及附加,這個(gè)不做成本。
2023-04-07
是直接修改24年的利潤表,再做匯算,不是申報(bào)表里邊調(diào)整
2025-03-25
你好,不用更正23年第四季度的報(bào)表 按照未取得發(fā)票的做調(diào)增,填寫在調(diào)整表第30行的其他
2024-04-09
同學(xué)你好,指的是主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本。如果是銷售費(fèi)用,不用列上去的。
2022-10-16
你好,增值稅表先該,然后匯算清繳
2025-07-08
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