你好,主營是什么的?這些都是哪些部門產(chǎn)生的印花稅的,這個(gè)做稅金及附加,這個(gè)不做成本。
企業(yè)所得稅的納稅申報(bào)表的 營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本 指的是主營業(yè)務(wù)收入和成本嗎?如果本期發(fā)生了銷售費(fèi)用填列上去嗎
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計(jì)做賬時(shí), 多做了收入,增值稅申報(bào)表多報(bào)了收入, 賬務(wù)上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報(bào)表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的增值稅收入不就和增值稅申報(bào)表對不上?
上面所列費(fèi)用全部列入了企業(yè)所得稅的主營業(yè)務(wù)成本中了,哪項(xiàng)費(fèi)用是不能列入的?去年的已申報(bào)了,現(xiàn)在如果要調(diào)整是在匯算清繳里操作,還是去更正去年的報(bào)表?
2022年的所得稅匯算清繳今年已經(jīng)報(bào)了,現(xiàn)在是稅務(wù)通知把去年有張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,成本也調(diào)出來補(bǔ)交所得稅,那這個(gè)調(diào)成本要去改2022年的所得稅匯算清繳表格嗎?如果改怎么修改?或者是有其他操作辦法嗎?賬上不用做成本調(diào)整分錄
老師,請問,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),成本費(fèi)用做了一些調(diào)整,23年本來負(fù)利潤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)很多費(fèi)用票是沒有收到的,但去提前入了賬,現(xiàn)在年度申報(bào)按照實(shí)際收到的成本費(fèi)用票入賬,就成了正利潤,會產(chǎn)生所得稅,把這些直接在年報(bào)里按實(shí)際數(shù)據(jù)申報(bào)是不是就可以了,不用還要更正23年四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表吧
你好,老師,銀行手續(xù)費(fèi)、銀行貸款,開具過來的專票,能抵扣嗎?
老師,我們廠買的模具,價(jià)值2000--10萬不等,這種我應(yīng)該是怎么做賬呢
老師,假如A公司開進(jìn)來一張房租發(fā)票,30萬,這個(gè)房租發(fā)票是在2023.1.1-2025.12.31期間的,23年和24年沒有計(jì)提房租,我現(xiàn)在25年是一次性入賬嗎
老師您好,想請教一下老師,就是我們公司有個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè),建筑行業(yè),我們的工人是通用的,現(xiàn)在是我開了一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給別的企業(yè),老師,我的工人可以分兩個(gè)公司嗎?因?yàn)槌^30人會有殘保金
老師 問下 取得火車票2張和飛機(jī)票4張 填寫進(jìn)項(xiàng)附表二時(shí)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫8B欄次和10欄次 6 不含稅額 稅額 對嗎?
老師,公司哪些人不用交社保?社保新規(guī)在哪里能找到?
收到建筑服務(wù)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票,怎么繳納印花稅?
因供應(yīng)商走逃失聯(lián)問題,稅局讓將去年賣品進(jìn)項(xiàng)稅在今年轉(zhuǎn)出,怎么賬務(wù)及稅務(wù)處理
建筑公司若是要銷售材料,需要什么資料或手續(xù)
老師 我想問下你 就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 在沒有正規(guī)統(tǒng)計(jì)的情況下怎么大概的結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
還有后勤產(chǎn)生的工資、社保,這個(gè)是做管理費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),如果是支付給銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi),這個(gè)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,也不做主營業(yè)務(wù)成本 差旅費(fèi)是哪個(gè)部門出差的,如果是銷售部門的話,這個(gè)做銷售費(fèi)用。
垃圾費(fèi),這個(gè)是哪里產(chǎn)生的?
服裝加工,服裝加工費(fèi)沒有費(fèi)用票,只要這些成本
只有印花稅不能列入嗎?垃圾費(fèi)可以列入?
你好,印花稅不可以的,印花稅是做稅金及附加,垃圾費(fèi)是哪個(gè)產(chǎn)生的?如果是車間的可以
這些成本申報(bào)時(shí)列入了主營業(yè)務(wù)成本,所以現(xiàn)在稅務(wù)局來核對了,說和收到的票據(jù)金額不符,要求做說明
那你們就說明就是了,你調(diào)整一下的,之前做錯了的修改。
是車間的,只有車間工人,那也就是說我的申報(bào)里只要把印花稅扣除就可以?是去更正去年的報(bào)表還是匯算清繳里調(diào)整?
對的是的,他要求的怎么調(diào)整的,怎么跟你說的。
她說我申報(bào)的30多萬的成本,但是系統(tǒng)顯示只有3萬多費(fèi)用票據(jù),兩者不符,要我做說明。實(shí)際我一張發(fā)票也沒有收到,沒有發(fā)票入賬,只有我剛列出的那些成本
工資這個(gè)你申報(bào)了個(gè)稅沒有?
差旅費(fèi)這個(gè)沒有發(fā)票嗎?手續(xù)費(fèi)的,這個(gè)銀行那邊可以開發(fā)票。
工資申報(bào)了個(gè)稅,都是零申報(bào)。手續(xù)費(fèi)銀行有回單
差路費(fèi)就是火車票,就是有發(fā)票,也是幾百的住宿費(fèi)
手續(xù)費(fèi)的銀行回單不可以啊。
那你寫一個(gè)說明就可以了,不用調(diào)整賬務(wù)處理啊。他不是說你沒有發(fā)票嗎?上面不是有,應(yīng)該有一個(gè)反饋吧。
還有滴滴打車開的發(fā)票
他是不是在電子稅務(wù)局里面提醒的,然后你需要反饋是這個(gè)業(yè)務(wù)吧。
的意思是之前的不要修改,你在上面反饋就可以的,什么原因沒有發(fā)票,哪些業(yè)務(wù)沒有發(fā)票申報(bào)了個(gè)稅?
現(xiàn)在的意思是她說我申報(bào)表上申報(bào)的主營業(yè)務(wù)成本是333647.04元,但是收到的票據(jù)是31279.51元。說兩者不符,讓我做出說明。所以我列了一下我的費(fèi)用,就是我發(fā)的表格,一共是333824.6元。如果按您剛剛說的,印花稅不能列入,那我的費(fèi)用是333786.6元。比申報(bào)的金額還多出了139.56元
那你寫印花稅不屬于成本 調(diào)整出來 金額多少 去修改之前的申報(bào)表吧。
因?yàn)槟阍诮衲隂]法調(diào)整,你在今年匯算清繳調(diào)整,還是看不出稅金及附加是多少。
您看這種情況我可以直接做說明,工資多少,社保多少,都是沒有票據(jù)的。我這樣申報(bào)是不是有問題,下次申報(bào)主營業(yè)務(wù)成本是不是可以填零,然后直接填上利潤就可以了?
你寫上工資多少,社保多少,然后你申報(bào)的個(gè)稅是多少。然后備注一下這個(gè)沒有發(fā)票。
不能填寫零,你不可能有收入沒有成本吧,如果有收入沒有成本,這個(gè)屬于虛開發(fā)票。
我的成本就是人工和社保啊 因?yàn)槭欠b加工嘛 但是人工和社保又沒有發(fā)票 我填了主營業(yè)務(wù)成本 稅務(wù)局又說我成本和收到的票據(jù)不符 是打電話來說的
你好,你只要申報(bào)了個(gè)稅就可以的。