那是去年的事了哈,跟你本月的業(yè)務(wù)無關(guān)

上月開的發(fā)票,跨月購買方發(fā)現(xiàn)有誤退回,未認(rèn)證,銷售方開紅字發(fā)票,然后重新開藍(lán)字正確發(fā)票,請(qǐng)問銷售方下個(gè)月申報(bào)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請(qǐng)問銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問題,己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票,購貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎?錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎?還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了?
上個(gè)月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯(cuò)了(應(yīng)該6開成了13)要求對(duì)方重新開具,現(xiàn)收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理
老師,上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票。這個(gè)月對(duì)方開的紅字信息表。這個(gè)月我給對(duì)方開具的紅字發(fā)票的同時(shí)開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時(shí),開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
9月開了紅字發(fā)票,然后又開了正確的藍(lán)字發(fā)票由于發(fā)票一直沒給對(duì)方,對(duì)方的開票地址換了然后重新開的,成本還要沖回嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?


是的,銷售跟本月的業(yè)務(wù)無關(guān)。但是本月申報(bào)附表一有發(fā)票的信息,如何填報(bào)呢?
直接根據(jù)你本月的銷售額對(duì)應(yīng)的票種和稅率填報(bào)
本月沒有銷售額,就開了這更正的一負(fù)一正票,顯示正數(shù)票要交稅
就按一負(fù)一正票銷售額的差額申報(bào)