您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 200000??貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000 有沒有讓我們補(bǔ)所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師你好:我們有張5月份的進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)抵扣,9月份稅局說上游企業(yè)出走,要求我們把此筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,9月份已進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,并繳納了稅款,請問具體分錄應(yīng)該怎么寫?
老師請問一下,我們四月份認(rèn)證抵扣的一張進(jìn)項(xiàng),7月被查有問題,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是7月我們有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),這樣我們沒有繳稅,這樣做可以嗎?還是4月份那筆轉(zhuǎn)出來的必須繳納上
20年有一筆60萬的進(jìn)項(xiàng)成本票被認(rèn)定走逃,21年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅1萬多,做了20年所得稅納稅調(diào)增,賬上做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年賬上如何寫調(diào)整分錄@實(shí)操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫
請教老師,有一筆二十多萬的進(jìn)項(xiàng)稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出,交稅,滯納金罰款,請問這筆分錄怎么做,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)原來已經(jīng)抵扣了,做過帳了
老師好,請問以前年度的專票已經(jīng)抵扣了,因?yàn)橐恍┰蛏蟼€(gè)月做了部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后轉(zhuǎn)出需要交的稅,已經(jīng)重新勾選了一張專票抵扣了。請問分錄怎么寫?
老師,你好,麻煩請問你一下,我們是銷售方,我們沖紅了之前月份的發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)重新開具,我現(xiàn)在該怎么出分錄呢
老師,今年中級會計(jì)考試準(zhǔn)考證怎么打印不了,網(wǎng)址上面查不到啥情況
您好,請問企業(yè)是服務(wù)行業(yè),是否需要繳納印花稅?
老師,我們兩個(gè)老板合作有室內(nèi)和室外的裝修兩個(gè)板塊,一直都是再一起做賬,現(xiàn)在要把室內(nèi)的分開新賬套做賬,請問之前賬套里的應(yīng)收應(yīng)付款等怎么分到新賬套
股權(quán)變更都怎么辦理,需要什么文件,都啥流程
一般納稅人 采購花了100元(普票) 那么我要賣出去,不虧的情況我加幾個(gè)點(diǎn)
老師真賬實(shí)操里面。資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的金額咋算的?
800元的專家費(fèi)需要。繳納個(gè)稅嗎?
老師你好,股東是公司的轉(zhuǎn)股涉及到那些稅種呢
老師成本大于收入不交企業(yè)所得稅會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目就掛了
這個(gè)科目永遠(yuǎn)都有余額在借方
應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出永遠(yuǎn)在借方,怎么抵消掉
您好,就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 一樣,也一直在借方嘛,年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那如果這個(gè)月同時(shí)又有進(jìn)和銷,和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀
您好,各個(gè)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn),為啥沖突啊
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
您好,年末把進(jìn)項(xiàng)? 銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 等明細(xì)都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??