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請教老師,有一筆二十多萬的進(jìn)項(xiàng)稅由于上游的問題被轉(zhuǎn)出,交稅,滯納金罰款,請問這筆分錄怎么做,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)原來已經(jīng)抵扣了,做過帳了

2023-04-06 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 21:31

您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 200000??貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000 有沒有讓我們補(bǔ)所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶6467 追問 2023-04-06 21:34

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)科目就掛了

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快賬用戶6467 追問 2023-04-06 21:35

這個(gè)科目永遠(yuǎn)都有余額在借方

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快賬用戶6467 追問 2023-04-06 21:38

應(yīng)交稅金_進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出永遠(yuǎn)在借方,怎么抵消掉

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:40

您好,就像我們應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 一樣,也一直在借方嘛,年末結(jié)轉(zhuǎn)了就沒有了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ?貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6467 追問 2023-04-06 21:46

那如果這個(gè)月同時(shí)又有進(jìn)和銷,和這筆轉(zhuǎn)出會有沖突呀

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齊紅老師 解答 2023-04-06 21:49

您好,各個(gè)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn),為啥沖突啊

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快賬用戶6467 追問 2023-04-07 08:36

年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 08:38

您好,年末把進(jìn)項(xiàng)? 銷項(xiàng)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 等明細(xì)都轉(zhuǎn)入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)??

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您好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出? 200000??貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000? 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅? ?200000?? ?貸:銀行存款? 200000 有沒有讓我們補(bǔ)所得稅啊,所得稅就做交稅部分的分錄 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-04-06
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2022-01-11
你好 你小規(guī)模也應(yīng)該不會抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。? 當(dāng)時(shí)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)入成本去了哦 ;??
2021-04-14
你好? ? 借以前年度損益調(diào)整貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)余額到利潤分配-未分配利潤去? 2.? ? ?你跨年的話不能直接做成本的。還是要走以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)出的??
2021-05-27
你好,借:相關(guān)成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-10-21
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