您好,你們開發(fā)票是幾個點(diǎn)了?是小微企業(yè)嗎?
老師我想請教一個問題,就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購進(jìn)時是實(shí)實(shí)在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
一般納稅人,我們公司采購一批電話座機(jī)幾百塊 沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 這種情況能入帳嗎? 賣出去需要開票給購買方。 怎么操作比較好
我想問一下,當(dāng)時購買的固定資產(chǎn)人家給我們開的發(fā)票是專票1個點(diǎn),我現(xiàn)在賣出去了,要給人家開發(fā)票,該怎么開?開幾個點(diǎn)的?我公司是一般納稅人
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個點(diǎn)才能保證公司不虧?
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點(diǎn)的事情,我們開出去是13個點(diǎn)的發(fā)票,如果給客戶的價(jià)格是不含稅的價(jià)格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點(diǎn)的啊,至于加幾個點(diǎn)才能保證公司不虧?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報(bào)個稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時損益,會計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進(jìn)銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
我們的一般納稅人13個點(diǎn)
加上增值稅13%和企稅5%如果是小微企業(yè),還有其他稅種加個2%左右
怎么算,你幫我算一下嘛
100*0.2=120元,按120來報(bào)價(jià)就可以
附加稅不是要6%嘛
是的,這個是增值稅的6%的
那算也就是24%而不是20%
這個只是小稅種,不能加上6%,這個是增值稅的基數(shù)上按6%
那這樣算我也沒賺錢啊
這個只是考慮稅的基礎(chǔ)上,你還可以考慮其他的成本,
我是一般納稅人,沒有進(jìn)項(xiàng)票,那么如果我賣120元,我不虧嘛
站在稅費(fèi)來說是保全,但你還有其他成本,所以這塊也要考慮進(jìn)去,房租,人工費(fèi)等