您好,按收到費(fèi)用的票來(lái)做賬
老師請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么做賬??一般納稅人含稅收入34880元,刷卡手續(xù)費(fèi)209.28元,實(shí)際到賬34670.72元。開(kāi)票又是以34880元來(lái)開(kāi)票。
老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開(kāi)票金額3100 但是實(shí)際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)普票金額是23600,實(shí)際收到費(fèi)用只有23500,請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)情況怎么做賬?
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開(kāi)票收入,本年開(kāi)具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開(kāi)票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了普票和專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候普票的稅金也做了賬,我做了3萬(wàn)多的增值稅,實(shí)際繳納的時(shí)候只交了專(zhuān)票的2萬(wàn)多,這個(gè)差額怎么做賬呀?
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類(lèi)型的
郭老師您好,職工補(bǔ)充醫(yī)療不是每年一百多塊錢(qián)?是每個(gè)月一百多塊錢(qián)啊
開(kāi)的發(fā)票金額應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 1000的差額怎么做賬?
借:應(yīng)收賬款23600
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23600
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款1000
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款100
貸:應(yīng)收賬款23600