你好,第二個分錄貸方不對,不應該是庫存現(xiàn)金。
個體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅計提季度的分錄:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 年底的時候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交個人所得稅?
老師好,個獨企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅是通過老板個人卡扣繳的?這樣做分錄對嗎? 計提稅費 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 扣繳稅費 借:應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 貸:庫存現(xiàn)金(老板個人卡)
郭老師好,請問小規(guī)模納稅人在匯算清繳后補繳的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,老板墊付的稅款,分錄這樣做對嗎? 借:應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 貸:其他應付款-老板
請問1、我是合伙企業(yè),季度預提生產(chǎn)經(jīng)營所得稅時 借:所得稅費用 貸:應交稅金-應交個人所得稅 2、先給合伙人分配經(jīng)營所得后實際繳納時: 借:應交稅金-應交個人所得稅 貸:銀行存款 代合伙人支付的個稅代扣怎么做賬? 3、生產(chǎn)經(jīng)營所得交完個稅后,合伙人分配利潤如何做賬,分錄如何寫?謝謝
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老板的卡可以記入其他貨幣資金。
老師,為何要記入其他貨幣資金呢?
首先這個肯定不是庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金科目核算的是實在的現(xiàn)金。也不是公司對公賬戶銀行,可以放在其他貨幣資金里,設法人卡。
嗯嗯明白了老師,那這樣做的話,其他貨幣資金-法人卡的余額總是在貸方,那不需要進一步處理平賬嗎?還是一直掛在賬上就可以呢?
不會是借方,收款要先確認收入的哦
老師沒看懂
老師沒看懂
法人卡的錢是怎么來的呢?之前有收入?還是法人墊付的
老師,法人卡的錢是老板自己的錢,收入的話應該就是工資吧,我也不知道是不是同一張銀行卡,反正這次扣款是法人墊付的,就是原來跟稅局簽訂了三方扣款協(xié)議,是個獨企業(yè)的老板
哦哦哦這個情況可以直接算作老板報銷 貸方計入其他應付賬款
老師,您的意思第二個分錄應該是這樣嗎? 借:應交稅費-應交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 貸:其他應付款-老板 哈哈,怎么感覺這個地方好繞,稀里糊涂的,我的理解是,既然先給老板墊付錢了,不是應該用“其他應收款”嗎?我得把所墊付的錢收回來呀,為何要用“其他應付款”呢?
正這次扣款是法人墊付的,這個你說是法人墊付,不該是是要再支付給法人嘛,對吧