您好,同學(xué),您是和上一個(gè)老師對(duì)話的嗎?問(wèn)題沒(méi)有問(wèn)完?
老師你好,增值稅報(bào)表與所得稅報(bào)表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當(dāng)月出庫(kù)的滿足收入確認(rèn)條件,我賬面確認(rèn)了收入,但是還沒(méi)開(kāi)票,增值稅報(bào)表申報(bào)的話在未開(kāi)票收入填列,到開(kāi)票了再在開(kāi)票收入沖銷(xiāo),這樣比對(duì)會(huì)不通過(guò)而且麻煩,每個(gè)月都要跑稅局修改報(bào)表。我想知道一般企業(yè)是怎么處理賬面收入與增值稅報(bào)表,所得稅報(bào)表的差異的呢
勞務(wù)派遣差額征稅如何做賬,會(huì)存在申報(bào)表和賬上收入不一樣的情況嗎?
這樣的話納稅申報(bào)表上面顯示的收入與報(bào)表上面的收入就存在差異。稅務(wù)問(wèn)著了如何解釋呢
老師你好,昨天稽查局來(lái)說(shuō):2021年增值稅計(jì)稅銷(xiāo)售額與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入差異較大。 這讓我很不明白為什么會(huì)這樣說(shuō)的,企業(yè)所得稅申報(bào)表A表的營(yíng)業(yè)收入是根據(jù)增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的,而且增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟我開(kāi)票出去數(shù)據(jù)是一致的?,F(xiàn)在要是解釋怎樣來(lái)處理解釋呢?
你好老師。公司買(mǎi)了幾十部手機(jī)用來(lái)贈(zèng)送客戶。用于酒類(lèi)的推廣。 這個(gè)在會(huì)計(jì)上如何做分錄 在稅法上又如何處理填報(bào)表 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 借銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 視同銷(xiāo)售明細(xì)表,里面填寫(xiě)第三行和第13行。l 這個(gè)在會(huì)計(jì)上不做收入嗎,收入體現(xiàn)在哪里。 這樣的話增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表就會(huì)有差異,增值稅的收入和所得稅的收入不一致,系統(tǒng)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,本季度沒(méi)有開(kāi)票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表的時(shí)候,可以收入為0,有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請(qǐng)問(wèn)這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問(wèn)沒(méi)明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來(lái)的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒(méi)有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無(wú)專(zhuān)項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣(mài)不出去的,時(shí)間長(zhǎng)的庫(kù)存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒(méi)退下來(lái),今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?