報銷這個分錄不對。借管理費用,辦公費貸,銀行存款。
老師好,我家一般納稅人,有時賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點錢好交費,這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時候用其他應收還是其他應付 但是有時候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
單位結(jié)算卡在ATM機轉(zhuǎn)賬給公司賬戶,這個分錄怎么做? 可以直接做以下的分錄嗎? 借 銀行存款 貸 其他應付--股東XX
前期投入酒店幾百萬,3個股東,房屋是其中2個股東的,在銀行開了銀行帳戶,裝修時費用都從銀行戶轉(zhuǎn)到個人或供應商帳戶,但是都沒有開票。酒店營業(yè)后,每個月給2個股東轉(zhuǎn)了房租也沒取得發(fā)票,請問老師這種帳要怎么做?
租的辦公室,股東墊付了3萬的租金,沒有發(fā)票?,F(xiàn)在報銷給股東時直接從公戶轉(zhuǎn)給股東的個人賬戶了,做分錄時可以做:“貸:銀行存款;借:管理費”嗎
老板股東之前轉(zhuǎn)的錢到公司賬戶用于日常周轉(zhuǎn)的 當時做的分錄 是借 銀行存款 貸其他應付款 現(xiàn)在不用歸還股東和老板了算是股東和老板的實繳資金了,賬務(wù)可以直接把以前的其他應付款紅沖掉直接借銀行存款 貸 實收資本嗎還是怎么處理
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應該如何操作呀
給股東報銷。把這個報銷款給股東了,銀行存款減少是記在貸方的。
這樣對嗎
您好,您這個分錄處理是對的。
您上邊寫的也對,我把借貸看返了。都是正確的。