您好! 這個(gè)各地電子稅務(wù)局各異,通常都需要攜帶資料去稅務(wù)局開(kāi)具,部分電子稅務(wù)局可以開(kāi)具: 網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳——我要辦事——證明辦理——丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單開(kāi)具 上海有專門(mén)網(wǎng)站:https://zwdt.sh.gov.cn/govPortals/ftl/prove/transition/45993258-8a9c-4bb0-8193-44b02821f412
老師好,我想增加普通發(fā)票單張發(fā)票開(kāi)票金額的,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局申請(qǐng)界面出來(lái)專票與普票,請(qǐng)問(wèn)該怎么操作呢?
老師,丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單怎么打印,我是云南的,電子稅務(wù)局好像不可以打印
老師~到稅務(wù)局開(kāi)具丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單,需要什么手續(xù)?會(huì)有罰款嗎
我開(kāi)出的增值稅專票,對(duì)方把二三聯(lián)都弄丟了,我需要去稅務(wù)局開(kāi)一個(gè)《丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單》對(duì)嗎?要是對(duì)方堅(jiān)持要開(kāi)紅票,要求我重開(kāi)?請(qǐng)問(wèn)在原發(fā)票丟失后可以重開(kāi)紅字發(fā)票然后重新開(kāi)票嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,丟失增值稅專用發(fā)票已報(bào)稅證明單,在電子稅務(wù)局里面怎么開(kāi)具出來(lái)呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤(pán)進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫(xiě)了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫(xiě)其他應(yīng)收款那部分,還是寫(xiě)31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,電子稅務(wù)局升級(jí)后,進(jìn)入到電子稅務(wù)局里面,是這樣的界面啊。只有“我要辦稅”這個(gè)模塊。而且,這個(gè)里面,沒(méi)有“證明開(kāi)具”的模塊了。
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