您好,1-3月的累計(jì)增值稅收入,您需要填寫哪個(gè)資料

應(yīng)交稅費(fèi),本期發(fā)生額是在借方,期末余額也是在借方,填列試算平衡表和科目余額表是要填寫負(fù)數(shù)嗎
老師,這個(gè)其他應(yīng)收期末貸方余額應(yīng)該是期初貸方加本年累計(jì)貸方減本年累計(jì)借方余額才對啊,期初貸方余額加本期貸方發(fā)生額是什么呀
請問老師,應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額這么填?
老師,請問1至本季,應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額怎么填?本期借方發(fā)生額加期末余額填列嗎?
老師,請問應(yīng)付職工薪酬的“本年貸方累計(jì)發(fā)生額”是期末余額嗎?應(yīng)交增值稅“本年累計(jì)發(fā)生額”是指一年內(nèi)所有應(yīng)交增值稅總和,對嗎?
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯(cuò)誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。


1-本季,應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,是應(yīng)交增值稅本期已交加上期末未交,對嗎?
您好,麻煩您發(fā)下對應(yīng)圖片解釋更清楚
想問一下,期末未交,算交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額嗎?
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是否包括本期已繳加上期末未繳?
您好,期末未交是余額,不是發(fā)生額。發(fā)生額就是看本期科目變動
好的,謝謝您
您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持