年度應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),是上年匯算清繳納稅調(diào)整后計(jì)算所得稅的基數(shù)
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
老師您好,我們年應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn),年度應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn),是分段納稅還是800*25%?
年度應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),是指上一年度還是什么?含稅所得額還是不含稅所得額
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價(jià)稅合計(jì)金額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)
老師:一般納稅人是年?duì)I業(yè)額不超300萬(wàn),還是季度營(yíng)業(yè)額不超300萬(wàn),企業(yè)所得稅按5%
老師:會(huì)計(jì)信息采集審核通過(guò)后,還可以更改嗎?,因我把之前的公司的從業(yè)年限填了,但沒(méi)夠5年,后面公司的工作年限沒(méi)增沒(méi)填,報(bào)不了中級(jí)
公司賬上的應(yīng)付賬款,支付了貨款,發(fā)票確定收不回來(lái)了,造成應(yīng)付賬款一直負(fù)數(shù),怎么平賬沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題?。?/p>
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎