年度應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),是上年匯算清繳納稅調(diào)整后計(jì)算所得稅的基數(shù)

小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
老師您好,我們年應(yīng)納稅所得額超過(guò)了300萬(wàn),年度應(yīng)納稅所得額為800萬(wàn),是分段納稅還是800*25%?
年度應(yīng)納稅所得額不超300萬(wàn),是指上一年度還是什么?含稅所得額還是不含稅所得額
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價(jià)稅合計(jì)金額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒(méi)有超過(guò)300萬(wàn)
老師:一般納稅人是年?duì)I業(yè)額不超300萬(wàn),還是季度營(yíng)業(yè)額不超300萬(wàn),企業(yè)所得稅按5%
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款

