同學你好 這個可以的 但是盡量按實際業(yè)務的來開

老師,請問會議服務公司,承辦會議,產生的餐費取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣不?
老師,如果開票開的是住宿費和餐飲費,但是是因為開會才發(fā)生了這些費用,那賬上可以記會議費嗎?所得稅前可以報銷抵減嗎?
老師,麻煩問下我們舉辦活動對方開了一個會務費的專票,然后開了一個明細,里面有餐費、臺花、這些,這樣開可以嗎
老師麻煩問下舉辦活動產生7000元的場租費,這個供應商說無開專票權限,只能開普票,因為是以餐飲為主,感覺應該可以開吧,只是不想交稅的
老師,麻煩問下因舉辦會議產生的餐飲費可以開成會務費嗎,因為餐費一般是不能抵扣的
購進汽油取得增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元,稅額1.3萬,百分之九十用于公司運送旅客,百分之十用于公司接送員工上下班。購進礦泉水一批,取得增值稅專用發(fā)票注明金額2萬元,稅額0.26萬,百分之七十贈送給公司運送的旅客,百分之三十用于公司集體福利。老師,請問這兩個業(yè)務的增值稅銷項稅額怎么算啊
老師,存貨模塊庫存大,報表上庫存小,暫估又,這是怎么回事很大?
老師,勞務費每個月在5000以內,是不是在年度匯算清繳時退個稅
老師,我們公司今年5月份買的灑水車,發(fā)票上周才拿來,我從6月開始折舊還是這月開始呀
新公司成立法人打款到公司賬上20萬,投資款,這個20萬可以用于什么呢?好久可以動?
老師我發(fā)現(xiàn)22年有筆憑證應收賬款二級科目錯了,錯誤憑證為,借:銀行存款10 貸:應收賬款—甲10,正確憑證為,借:銀行存款10 貸:應收賬款—乙10,我現(xiàn)在可以這么改嗎?借:應收賬款一乙(紅字)10,貸:應收賬款—甲 —10
甲公司銷售乙公司小麥,訂單日期2025.10月小麥20萬,10月已開(專票),11月乙公司業(yè)務員打電話講10月未變更為一般納稅人,要求10月發(fā)票做廢重開,不可以,甲公司做法對嗎
老師,發(fā)票多開了幾千塊錢出去,現(xiàn)在想要紅沖這一部分,能單獨開票嗎
銀行扣手續(xù)費,根據回執(zhí)單進行做帳,下個月進行開票,票開了是直接放在以前的憑證后面還是怎么操作?。?/p>
老師你好,煙花炮竹零售店,繳納增值稅是核定征收還是查賬征收?如果只有老板一個人的話,又沒有會計。
老師,可是開成餐費的話,進項稅就抵扣不了了老師
嗯 不能抵扣的就別抵扣了