你好,什么時間都不可以拒絕的。

你好老師,我們公司經(jīng)營范圍是酒店管理;代訂酒店客房服務(wù);物業(yè)租賃的,平時開票一般開名稱是代租服務(wù)費,這次客戶要求我公司開發(fā)票是住宿費可以嗎?
老師,現(xiàn)在我們公司與一酒店進(jìn)行合作,在酒店租了間鋪子,營業(yè)額由他們代收,他們按照營業(yè)額的比例收取租金,但現(xiàn)在到了他們付我們貨款的時候卻要求我們開發(fā)票,合同里也寫了要他們開租金發(fā)票給我們,他們的理由是只要從他們的賬戶付出錢來就必須要開發(fā)票,我跟他們說了他們只是代收了我們的錢,為什么要我們開發(fā)票給他們,我應(yīng)該怎么跟他們說呢?
我想問一下,我們公司前段時間去三亞開了一個大型會議,我們通過旅游公司去的,我們款付到旅游公司,但是旅游公司給我們開的發(fā)票是三亞那邊酒店的發(fā)票,這樣可以嗎
老師,我們11月酒店就要從小規(guī)模變成一般納稅人,酒店大批量入住,訂單時間剛好卡在10月底和11月初,所以做賬單和核實賬單需要時間,不能及時在10月31號前按小規(guī)模稅點打印發(fā)票,11月補打客戶的發(fā)票是按什么稅點開,
我們是酒店管理公司,酒店客人入住離店后過一段時間要求補開發(fā)票,多長時間內(nèi)我們必須補開,超過多長時間我們可以拒絕補開發(fā)票
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認(rèn)費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分?jǐn)偝杀疽埠?,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的?,F(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進(jìn)產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當(dāng)避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進(jìn)。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進(jìn)行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認(rèn)時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認(rèn)還是24年確認(rèn)呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
開發(fā)票,這個屬于你單位的義務(wù)。
我們報稅時有確認(rèn)未開票收入,超過1年以上也必須給客人補開發(fā)票嗎,因為不是我們不開,是客人離店時沒開具
對的,是的,不管是多長時間的,你們都應(yīng)該開發(fā)票。