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老師你好,填寫工商年報(bào),進(jìn)出口企業(yè)增值稅是退稅,那納稅總額那邊怎么填寫?

老師你好,填寫工商年報(bào),進(jìn)出口企業(yè)增值稅是退稅,那納稅總額那邊怎么填寫?
2023-04-06 09:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 09:40

你好,納稅總額是你支付出去的,你退回來(lái)的,這個(gè)不用管。

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你好,納稅總額是你支付出去的,你退回來(lái)的,這個(gè)不用管。
2023-04-06
你好,你可以寫當(dāng)時(shí)沒申報(bào)的原因這個(gè)
2021-06-23
你好 銷項(xiàng)在附表一免稅銷售貨物 進(jìn)項(xiàng)在26-28,35欄填寫的
2020-09-08
這個(gè)是需要看具體的公司情況,沒有退稅,可能是因?yàn)槠谀]有留抵稅額,也可能是本月需要繳納增值稅,因?yàn)榇嬖趦?nèi)銷的情況下,是需要繳納增值稅平賬的
2020-12-13
你好,只填23年實(shí)際銀行支付的,不管今年支付
2024-05-20
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