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我們單位是一般納稅人工業(yè)企業(yè)。老板這個月叫我做內(nèi)賬。今天購入一批原材料,收到增值稅專用發(fā)票。不含稅價格10萬,稅1.3萬,款未付。內(nèi)賬怎么做?(請有實際工作經(jīng)驗的老師解答。)

2023-04-06 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 09:16

你好,兩種做法,借原材料10萬,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項1.3萬,貸銀行存款11.3,還有一種做法, 借原材料11.3,貸銀行或者應(yīng)付賬款11.3。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:16

看你單位自己第二種做法,增值稅影響了利潤,第一種做法不影響。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:18

內(nèi)賬還需要計稅金嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:20

你好,內(nèi)賬可以的,和外賬一樣。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:20

內(nèi)戰(zhàn)就是你單位自己看的。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:23

如果做進(jìn)項稅,在內(nèi)賬當(dāng)中最終又不交稅,進(jìn)項,銷項,所反映出來的增值稅,月末又如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:24

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:28

有了未交增值稅,內(nèi)賬當(dāng)中實際又不交,后面這個未交增值稅怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:30

你好,那只做第一個和第二個分錄就可以的,第三個不用做就是了。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:33

那轉(zhuǎn)出未交增值稅就這么無限判地掛著?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:34

對的,是的,是這么做,是這么理解。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:52

你說購買的時候可以用含稅價和不含稅價計入原材料的價格。車間領(lǐng)用原材料是計入產(chǎn)品的成立的。那這兩個不同的入原材料的記賬方法,算出來的產(chǎn)品成本是不一樣的啊?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:54

對的,是的,結(jié)果不一樣,增值稅影響了利潤,不是嗎?

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 09:59

老板要求內(nèi)賬反映真實的利潤,哪一種方法好些呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:01

你好,你跟你老板反映一下,你跟他說平時這個增值稅不影響利潤 有些老板他認(rèn)為支付出去的所有的稅款都會降低利潤的。

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快賬用戶1855 追問 2023-04-06 10:36

那采購到底是價稅分離入賬還是含稅價入賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:41

你好,價稅分開 安稅務(wù)來

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你好,兩種做法,借原材料10萬,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項1.3萬,貸銀行存款11.3,還有一種做法, 借原材料11.3,貸銀行或者應(yīng)付賬款11.3。
2023-04-06
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-09-27
你好,計算該企業(yè)9月份應(yīng)繳納的增值稅稅額( =銷項稅額(90*13%加上20*(1加上10%)*13%)-進(jìn)項稅額(40*13%加上1.3加上0.65)
2020-06-19
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-16
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-16
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