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有個項目上3月份開出的銷項發(fā)票,因為中間有問題沒有溝通好,對應(yīng)的進項發(fā)票如果3月份做賬了的話,假如4月份進項發(fā)票再紅沖,這樣怎么做賬

2023-04-06 08:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 08:49

你好 是進項發(fā)票也紅沖是做? 進項時 一樣分錄? 金額負數(shù)? 表二填寫進項轉(zhuǎn)出?? ?? 銷項開負數(shù) 了 是收入的負數(shù)分錄?

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快賬用戶8866 追問 2023-04-06 08:51

3月底這邊開出的銷項發(fā)票,進項發(fā)票也是3月份的,那如果四月份要把3月的進項發(fā)票紅沖的話,我這邊的成本和進項稅怎么操作

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齊紅老師 解答 2023-04-06 08:52

借成本科目 負數(shù) ,進項負數(shù) ,貸應(yīng)付 負數(shù)? ? 表二填寫進項轉(zhuǎn)出??

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快賬用戶8866 追問 2023-04-06 08:54

就是說就算四月份要把進項發(fā)票作廢的話,三月份該怎么做賬就怎么做是吧

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快賬用戶8866 追問 2023-04-06 08:57

我們是建筑行業(yè),這邊開出的銷項發(fā)票如果業(yè)主把錢直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了,這邊怎么平應(yīng)收應(yīng)付啊,

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:00

四月份開的附屬發(fā)票,不影響三月的賬務(wù)處理。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:00

這種情況需要你們簽訂三方協(xié)議處理。

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快賬用戶8866 追問 2023-04-06 09:02

是的,是要簽三方協(xié)議的,應(yīng)收和應(yīng)付怎么做會計分錄來平賬?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:10

你好? 借應(yīng)收賬款? ?貸應(yīng)付賬款 這樣??

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快賬用戶8866 追問 2023-04-06 09:11

后面的附件是什么?簽訂的三方協(xié)議?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 09:18

是的,后面放上三方協(xié)議。

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你好 是進項發(fā)票也紅沖是做? 進項時 一樣分錄? 金額負數(shù)? 表二填寫進項轉(zhuǎn)出?? ?? 銷項開負數(shù) 了 是收入的負數(shù)分錄?
2023-04-06
你好,你5月份開的紅字,還是3月開的
2025-05-29
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)
2021-07-07
是的,直接原分錄紅沖就行
2025-04-17
你好,你得開紅字信息單 你現(xiàn)在開的話,只能開5月份的,也就是只能5月份進項轉(zhuǎn)出。4月份進項轉(zhuǎn)出不了。
2024-05-16
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