你好 專項(xiàng)扣除里面的
老師:11月補(bǔ)交了1—11月份的養(yǎng)老保險(xiǎn)款,給員工申報(bào)個(gè)稅時(shí),這部分金額填嗎?填在哪里?
老師,公司2月辦理的公積金時(shí)補(bǔ)繳了一月的公積金,那一月的個(gè)稅要不要更正的,在報(bào)2月個(gè)稅時(shí)在專項(xiàng)扣除欄里直接填1-2月的扣除數(shù),還是要更正個(gè)稅,分別填到1、2月中去
老師,這里的其他扣除數(shù)補(bǔ)的是2023年1月份和2月份的五險(xiǎn)一金,那這部分填在個(gè)稅系統(tǒng)里的哪一項(xiàng)
老師,九月12號(hào)今天報(bào)個(gè)稅,有個(gè)員工7月份入職,他除了五險(xiǎn)一金沒(méi)有別的專項(xiàng)附加扣除項(xiàng)目,為什么個(gè)稅報(bào)稅系統(tǒng)里,累計(jì)減除費(fèi)用是10000,而累計(jì)專項(xiàng)扣除只是他一個(gè)月的五金個(gè)人部分,而不是兩個(gè)月的合計(jì)呢?謝謝老師
老師,這個(gè)系統(tǒng)里取的數(shù)字和我們個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的不一樣,2024年度個(gè)稅里面工資總額不是這個(gè)數(shù),從業(yè)人數(shù),4-11月份是一個(gè)人,12月份是7個(gè)人,那這個(gè)我該怎么填數(shù)據(jù)?
企業(yè)在什么情況下可以不給員工買社保
老師我們是個(gè)體戶如果開(kāi)20萬(wàn)的專票需要繳納多少錢(qián)全部稅金
小規(guī)模銷售包裝酒涉及消費(fèi)稅啥的么
老師好,請(qǐng)問(wèn):考試的時(shí)候,電腦上怎么怎么打出來(lái)[中括號(hào)]、{大括號(hào)} 。。而且如果涉及到大括號(hào)這一步,算式復(fù)雜,怕老師懶得看。。比如:{計(jì)稅基礎(chǔ)-[原值-(原值-殘值)÷使用年限×已用年數(shù)]}×企業(yè)所得稅稅率25%=遞資or遞負(fù)的余額。(小括號(hào)里是應(yīng)計(jì)折舊額)[中括號(hào)里是稅法認(rèn)為現(xiàn)在應(yīng)該有的賬面價(jià)值]{大括號(hào)里是所得稅差異}
老師 V模式是什么,搜狗輸入法里面的
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
定額發(fā)票 旅客報(bào)銷用 車站報(bào)解 是什么意思
我開(kāi)出去的免稅機(jī)耕費(fèi)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)9%稅率的機(jī)耕費(fèi),可以作為成本嗎?這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
以前年度從沒(méi)有報(bào)過(guò)城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,自查后,補(bǔ)交22-24年城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,這賬要怎么
我公司做蔬菜配送的,這段時(shí)間茭白上市,我有叫很多臨時(shí)工,這些人發(fā)工資是按小時(shí)計(jì)算的,這種到時(shí)候怎么做賬啊
也有對(duì)應(yīng)的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)。這些
這些補(bǔ)的我分不清明細(xì)
你好,不可以的,必須分清楚。