看一下這個(gè)人添加入職了幾個(gè)月份了?
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
我有一位員工9月份入職,扣除五險(xiǎn)一金后公司10000,無(wú)六項(xiàng)附加扣除。9月份個(gè)稅怎么算?那么,他之前在其他公司累計(jì)的是發(fā)工資,個(gè)稅是不是可以不用管?
老師你好!工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 用這個(gè)去倒推 這個(gè)公式我還是不太明白。我怎樣算都得不到我8月工資實(shí)發(fā)數(shù)是18000的
#提問(wèn)#老師個(gè)稅申報(bào)以前會(huì)計(jì)用的工資表上的實(shí)發(fā)工資申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)里沒(méi)有累計(jì)的專項(xiàng)附加扣除金額和社保累計(jì)金額,但我從7月份開始用的應(yīng)發(fā)工資金額申報(bào),專項(xiàng)附加扣除累計(jì)的是1到8月份的,但是社保累計(jì)數(shù)是7月和8月的合計(jì)數(shù),不是1到8月份的累計(jì)社保數(shù),這樣算出來(lái)的個(gè)稅是不是不對(duì)了,怎么解決?
老師,我在個(gè)稅系統(tǒng)里下載更新員工的專項(xiàng)附加,更新后,一個(gè)員工的專項(xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育變成0了,他自己改的。為什么1、2月的專項(xiàng)附加也跟著變成0了呢,因?yàn)樯蟼€(gè)月報(bào)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除累計(jì)子女教育是1000。
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
勾的七月份入職老師
7月份入職,那肯定是兩個(gè)月份的5000。你之前給他申報(bào)過(guò)嗎?八月份兒。
2023.7.1入職老師
7月1號(hào)入職,7月份一個(gè)5000.8月份一個(gè)5000,這不正好是1萬(wàn)嗎?是兩個(gè)月。
看一下你8月份有沒(méi)有給他申報(bào)呀?
是兩個(gè)五千沒(méi)錯(cuò)老師,可是累計(jì)專項(xiàng)扣除只有一個(gè)月的金額老師,五險(xiǎn)一金這不對(duì),應(yīng)該也是兩個(gè)月,系統(tǒng)卻是一個(gè)月,為什么呢?他這個(gè)月第一次報(bào)個(gè)稅,八月份沒(méi)報(bào)過(guò)
那不對(duì)呀,7月份入職,8月份應(yīng)該給他申報(bào)一次個(gè)稅。
您還在嗎老師
沒(méi)有報(bào)過(guò),其實(shí)他是7月中旬后來(lái)的,當(dāng)時(shí)已經(jīng)報(bào)完稅了
八月份的工資中有他七月份出勤天數(shù)的工資
7月份入職是8月份申報(bào)7月份工資
還在嗎老師
您還在嗎老師
我在的啊,我在的啊。這個(gè)員工7月1號(hào)入職,8月份應(yīng)該給他申報(bào)一次個(gè)稅,9月份應(yīng)該申報(bào)一次,應(yīng)該申報(bào)兩個(gè)月。
老師,他的確是七月份來(lái)這邊的,我們7.25發(fā)的是六月份工資,八月報(bào)稅報(bào)的是七月份發(fā)的也就是六月份工資,沒(méi)他的,8.25發(fā)工資發(fā)的是七月份工資,九月份報(bào)稅報(bào)的是八月發(fā)的也就是七月工資,所以這個(gè)月才有他
我勾的七月入職,他可以享受減兩個(gè)五千,這是對(duì)的,為什么五險(xiǎn)一金處累計(jì)只能減一個(gè)月呢?應(yīng)該也是兩個(gè)月不是嗎老師
好吧,原來(lái)是這個(gè)樣子。
那按照你們這個(gè)正常申報(bào)就可以。系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)月份是按照你入職的月份來(lái)開始計(jì)算5000的月數(shù)
那五險(xiǎn)一金為什么不是兩個(gè)月合計(jì)呢老師?我還是沒(méi)明白?為什么兩個(gè)五千可以享受?五險(xiǎn)一金個(gè)人部分按入職時(shí)間開始只享受了一個(gè)月呢老師
5000是系統(tǒng)自己確認(rèn)的附加扣除以及五險(xiǎn)一金,是您自己申報(bào)的,您看看你這塊兒申報(bào)了幾個(gè)月呀?這只申報(bào)了一個(gè)月,那只有一個(gè)月的累計(jì)呀
這個(gè)月第一次給他報(bào)稅老師,累計(jì)減項(xiàng)是1萬(wàn),累計(jì)專項(xiàng)扣除就是一個(gè)月的金額老師,入職月選的是7月1老師
那就沒(méi)有問(wèn)題呀,你第一次申報(bào),那你的專項(xiàng)附加扣除和社保公積金肯定是一個(gè)月的呀。但系統(tǒng)你入職是7月1號(hào),默認(rèn)5000是兩個(gè)