您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達(dá)起征點,申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表?我在主表填了3%的免稅額
老師,小規(guī)模納稅人上個季度有開3個點和免稅發(fā)票,已達(dá)起征點的增值稅怎么填減免申報表
小規(guī)模納稅人第一季度開了免稅和3個點的發(fā)票了,如何申報增值稅呢
小規(guī)模納稅人,第一季度25萬,未達(dá)到起征點,要不要填增值稅免稅申報明細(xì)表???1月份文件還未下來的時候,開具了一份3%的普通發(fā)票,該如何填?????
東莞異常執(zhí)照注銷,現(xiàn)在可以走線上嗎?
老師,資質(zhì)是什么意思?
老師,24年的預(yù)繳所得稅在25年匯算清繳時退回,是一般納稅人什么寫分錄?
出口免抵退,比如國內(nèi)銷售貨物啊含稅100萬,稅金13萬,出口銷售不含稅300萬,進(jìn)項稅金發(fā)票60萬,能抵多少稅金
老師您好,公司可以自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,請問在電子稅務(wù)局那里開呢,自行開具除了有對方身份證信息,還需要其他手續(xù)嗎
公司銀行賬戶有幾種呢?
資料:A公司是B公司的子公司,持股比例60%。2020年5月B公司出售庫存商品給A公司,售價(不含增稅)為3000萬元。成本為2000萬元,相關(guān)賬款已付清。A公司從B公司購入的上述庫存商品至2020年12月31日尚有50%未出售給集團(tuán)外部單位。2020年12月31日,A公司按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計提存貨跌價準(zhǔn)備。2020年12月31日,A公司存貨的賬面余額為3000萬元,其中1500萬元為向B公司購入庫存商品的未出售部分,其可變現(xiàn)凈值為1200萬元。2021年12月31日,A公司向B公司購入的上述庫存商品的剩余部分尚未出售給集團(tuán)外部單位,其可變現(xiàn)凈值為1000萬元。要求:編制2020、2021年度合并財務(wù)報表的抵銷分錄
老師,我們是建筑公司,資金付款申請單上寫的是車輛保險費(fèi),而實際發(fā)票上又是勞保用品,這個入賬老保用品可以嗎?有哪些稅務(wù)風(fēng)險?
查賬征收的個體開普票需要交增值稅嗎
老師好,問下固定資產(chǎn)清理可以用其他業(yè)務(wù)收入代替嗎? 比如賣車收到款,申報收入和銷項稅 如果入固定資產(chǎn)清理就不申報收入了嗎?只申報銷項稅?可是報表不填收入,只填寫稅可以通過嗎? 這種情況如何處理
先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
比如免稅開了3000,3個點的開了3030,不含稅的銷售額3000除以1.01+3030/1.01嗎,所得稅申報表上的收入也是按不含稅的金額填上嗎
是的沒錯, 是這樣的
需要申報表上面體現(xiàn)先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%