你好,其他的表格你打開(kāi)保存了嗎?
我看小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)有的附列資料表,有的不填寫(xiě),這個(gè)怎么區(qū)分該填還是不該填呢
老師:我們是小規(guī)模納稅人,季度收入不到45萬(wàn),我填寫(xiě)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候,填在第10項(xiàng),那附列資料(二)和減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有需要填的嗎?
老師您好我在填寫(xiě)小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
老師,小規(guī)模納稅人填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)候,其中 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))這個(gè)表需要填嗎?什么情況需要填這個(gè)表?
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,今年二季度開(kāi)始免增值稅,請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)。這些免增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)?
老師,上月進(jìn)貨做了庫(kù)存商品入庫(kù),次月付款+開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái),金額都一致,需要做暫估入庫(kù)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)了做沖銷(xiāo)嗎?(小規(guī)模)
老師3題c選項(xiàng)錯(cuò)在哪里了?
老師,6月份的工資現(xiàn)在還可以申報(bào)嗎?
老師,第四題,這個(gè)需要與被審計(jì)溝通么?這個(gè)溝通的意義是什么,理解不了為何要溝通這個(gè),這不相當(dāng)于把要執(zhí)行什么程序告訴被審計(jì)單位么?
合并逆流交易,少數(shù)股東權(quán)益怎么會(huì)在貸方?因?yàn)槭翘撛龅睦麧?rùn),少數(shù)股東就不存在收益,所以此時(shí)需要抵消這個(gè)虛增的利潤(rùn),所以他這個(gè)少數(shù)股東損益在借方,貸方少數(shù)股東權(quán)益,我說(shuō)的對(duì)么?不對(duì)的話(huà)幫忙修正
老師你好,現(xiàn)在我們是開(kāi)具機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,合同約定30000元,但是生產(chǎn)廠家要求零售客戶(hù)需要支付1000給他們。次月代客戶(hù)返還給我們,我們收客戶(hù)車(chē)款29000,這樣的話(huà)機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票需要開(kāi)具多少金額,我們是4s店
年初未分配利潤(rùn)為什么不發(fā)放股利?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸銀行存款500 資產(chǎn)負(fù)債表就不平衡了是怎么回事?
公司需要一筆資金200萬(wàn)左右,借款人直接打給公司,還是打給法人,讓法人打給公司?有區(qū)別嗎
老師,系統(tǒng)顯示6月份個(gè)稅沒(méi)有申報(bào),目前補(bǔ)報(bào)有影響嗎?
就保存了顯示審核的這六個(gè)表老師
你好,打開(kāi)保存出現(xiàn)審核這個(gè)是什么的。其他的都是沒(méi)有填寫(xiě)是嗎?你看一下能忽略上面的提示吧。
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表還有所得稅季報(bào)填了,資產(chǎn)加速折舊那個(gè)表空保存的,,增值稅季度沒(méi)超30萬(wàn),我只填了主表的第十行免稅銷(xiāo)售額,附加稅那個(gè)表也是空保存的,這樣填對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,印花稅我填上計(jì)稅依據(jù)之后,應(yīng)納稅額是51.51,還有個(gè)減免稅額25.76,應(yīng)補(bǔ)退稅額25.75這個(gè)是什么意思,是我需要繳納25.75的印花稅嗎,我這樣直接申報(bào)就可以嗎,
對(duì)的,是的,是這么做的。