您好,這個236.78是個人部分的社保,已經(jīng)入費用費用(研發(fā)支出—費用化支出—工資),我把分錄一起寫一下哈(用的是一個朋友公司的數(shù)字) 借:管理費用-工資 27420 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 27420.4 (員工個人負擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 3106.44%2B650%2B38.78 貸:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個稅 38.78 (實發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計工資 23577.54 貸:銀行存款 23577.54 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個稅 38.78 貸:銀行存款 3106.44%2B650%2B38.78

老師我們公司剛剛在申請高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發(fā)支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出-工資 研發(fā)支出-費用化支出-社保 研發(fā)支出-費用化支出-公積金
研發(fā)人員的工資做賬是做了研發(fā)費——費用化支出 里面了,月底的時候轉(zhuǎn)到了管理費用——研發(fā)費用里面了,社保費用是做到管理費用——社保費用,那期間費用怎么填?。?/p>
研發(fā)支出 舉例,計提工資時,是研發(fā)支出—費用化支出—工資3200。 實發(fā)只有2875.22。 社保單位部分236.78,個人是88。 社保做賬 研發(fā)支出—費用化—社保236.78。在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?計提工資加社保單位部分一起結(jié)轉(zhuǎn)?正常應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資加單位社保,該怎樣做賬?
老師,每月月初單位繳納社保,研發(fā)人員的社保單位繳納部分計入研發(fā)費用時,月底需要計提研發(fā)人員社保,會計分錄:借:研發(fā)支出-費用化支出-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,然后結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)支出借:管理費用-研發(fā)費用貸:研發(fā)支出-費用化支出-社保,這樣寫分錄正確嗎?
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對高新企業(yè)的研發(fā)費用中的材料費不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費用我是這么做的分錄,您看對嗎?計提本月工資/社保費 借:研發(fā)支出—費用化支出—工資/社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險費 發(fā)放工資和繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會保險費 貸:銀行存款 日常費用開支時:借:研發(fā)支出—費用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
資產(chǎn)負債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?