您好!財(cái)務(wù)上要有研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)文件,文件是要作為備查資料的,會(huì)計(jì)上通過(guò)研發(fā)支出來(lái)核算,并且要建立研發(fā)支出的輔助明細(xì)賬,對(duì)每個(gè)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)核算,這樣一來(lái),只要你們不是國(guó)家禁止限制類企業(yè),研發(fā)費(fèi)都是可以加計(jì)扣除的
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
老師,您好。目前《商品和服務(wù)稅收分類與編碼》中支持16類不征稅收入(如預(yù)付卡銷售和充值、建筑服務(wù)預(yù)收款等)開(kāi)具不征稅發(fā)票,其他不征稅收入只需要開(kāi)具收據(jù)即可。意思比如我現(xiàn)在公司去中石化開(kāi)了一張加油卡用于公司車輛后期加油,現(xiàn)在一次性充值了5000,還沒(méi)實(shí)際加油,這種情況中石化開(kāi)票給我只能開(kāi)“不征稅”,我也不能作為管理費(fèi)用入賬稅前扣除嗎?但是實(shí)際我是收到13%的專票,并且作為本月的費(fèi)用入賬,下月做企所稅預(yù)繳的時(shí)候稅前扣除的?所以這條不征稅收入的規(guī)定具體是指什么呢?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,實(shí)際操作中,會(huì)計(jì)只要分別單獨(dú)做賬,就可以加計(jì)扣除了嗎?需要滿足什么其他條件,手續(xù),文件,之類的嗎?
麻煩做過(guò)的老師請(qǐng)回答 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,實(shí)際操作中,會(huì)計(jì)只要分別單獨(dú)做賬,就可以加計(jì)扣除了嗎?需要滿足什么其他條件,手續(xù),文件,之類的嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的裝修工程金額一共300萬(wàn),沒(méi)有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒(méi)有取得發(fā)票,也沒(méi)有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來(lái)了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊(cè)會(huì)計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個(gè)發(fā)票什么時(shí)間來(lái),我們按合同價(jià)值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來(lái)了怎么處理這個(gè)事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-加群咨老師請(qǐng)您不要答非所問(wèn),我在問(wèn)如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來(lái)了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來(lái)了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問(wèn),你好如果5年以后來(lái)了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個(gè)怎么處理呢?娜娜呢52023-06-1420上面的所有,是老師您告知我的,請(qǐng)老師回答我最新問(wèn)題?
拍賣品按百分之幾繳納稅費(fèi)
正常付的工程款和人工費(fèi),以什么理由,從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)至其他應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在個(gè)體戶開(kāi)票需要條件哪些支撐合法。就是沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?我們老板馬上要開(kāi)100萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票,除了勞務(wù)合同,還要有什么?需要現(xiàn)在說(shuō)的四流一致嗎?
合并報(bào)表要怎么抵消?有哪些需要抵消?例如:母公司銷售成本10萬(wàn)的A產(chǎn)品給子公司,銷售價(jià)20萬(wàn),子公司銷售A產(chǎn)品,銷售價(jià)是22萬(wàn)
跨境電商,購(gòu)買發(fā)信息的軟件,使用年限為一年,金額2W,需要攤銷費(fèi)用么
老師好,中級(jí)聽(tīng)誰(shuí)的課比較好
老師。我們是在建工程期間收到的政府補(bǔ)助。480萬(wàn)。。收到當(dāng)時(shí)我做遞延收益。。等到資產(chǎn)能使用后按資產(chǎn)年限進(jìn)行攤銷。這樣做對(duì)嗎???為啥稅務(wù)局要求480萬(wàn)一把計(jì)入當(dāng)期收入。要我們交企業(yè)所得稅??
請(qǐng)問(wèn)我們給別人公司提供的100塊的服務(wù),提前溝通的不含稅,我們開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在開(kāi)票需要加稅點(diǎn),應(yīng)該怎么計(jì)算加稅之后的金額
老師好,農(nóng)民工保函是什么意思
我們是一般納稅人,對(duì)方開(kāi)了1%的專票給公司能抵增值稅嗎?
老師,立項(xiàng)文件具體是什么樣的?
您好!題目就是某某項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū),包含了項(xiàng)目的研發(fā)內(nèi)容及成本預(yù)算資料,立項(xiàng)書(shū)是研發(fā)部門做的