你好,這個(gè)是稅務(wù)局的認(rèn)定了。 他們認(rèn)定這筆錢是屬于需要交稅的收入。 你按他們的要求做就行。他的意思是做營(yíng)業(yè)外收入。
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬(wàn).會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬(wàn)同步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬(wàn)全部作為營(yíng)業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
我公司2017年承建教學(xué)樓,工程總造價(jià)100萬(wàn),當(dāng)年己竣工驗(yàn)收,當(dāng)年政策財(cái)政局按工程總造價(jià)的2%獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼農(nóng)民工社保,2017年我公司申請(qǐng),2021年到賬,我公司并開(kāi)具了普通發(fā)票,存入專用賬戶,只能用為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金用,我做分錄如下: 收到勞保費(fèi)時(shí): 借:銀行存款20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬(wàn) 貸:遞延收益18.35萬(wàn) 下個(gè)月繳納社保時(shí)計(jì)提 借:遞延收益18.35萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35 繳納時(shí) 借:合同履約成本18.35萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬18.35萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn),我公司申報(bào)納稅是在基本戶繳納,這筆勞保費(fèi)存入專戶有20萬(wàn),遞延收益有18.35萬(wàn),結(jié)平遞延收益18.35萬(wàn)后,多出的1.65萬(wàn)要繼續(xù)作為農(nóng)民工繳納五險(xiǎn)一金,這1.65萬(wàn)該如何入賬???如何出分錄???
老師我們單位收到政府補(bǔ)貼500萬(wàn) 這個(gè)錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請(qǐng)問(wèn)收到的這個(gè)房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬(wàn) 當(dāng)時(shí)做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用確認(rèn)其他收益 這500萬(wàn)需要繳稅嗎
甲公司對(duì)政府補(bǔ)助采用總額法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,其與政府補(bǔ)助的相關(guān)資料 如下: 資料一:2021年4月1日,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,甲公司向政府補(bǔ)助有關(guān)部門提交了 購(gòu)置A環(huán)保設(shè)備的補(bǔ)貼申請(qǐng),2021年5月20日,甲公司收到政府補(bǔ)貼款12萬(wàn)元并存入 銀行。 資料二:2021年6月20日,甲公司以銀行存款60萬(wàn)元購(gòu)入A環(huán)保設(shè)備并立即投入 使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按年限平均法計(jì)提折舊。 資料三:2022年6月30日,因自然災(zāi)害導(dǎo)致A環(huán)保設(shè)備報(bào)廢且無(wú)殘值,相關(guān)政府 補(bǔ)助無(wú)需退回。 本題不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。 計(jì)算甲公司2021年7月政府補(bǔ)貼款分?jǐn)傆?jì)入當(dāng)期損益的金額并編制會(huì)計(jì)分錄。(4)2021年7月政府補(bǔ)貼款分?jǐn)傆?jì)入當(dāng)期損益的金額=12/5/12=0.2(萬(wàn)元)。 借:遞延收益 0.2 貸:其他收益 0.2老師,這里的分錄不知道為什么怎么做
老師我們公司收到政府補(bǔ)貼用于建設(shè)光伏電站,我們剛收到財(cái)政撥款的當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳用計(jì)入不征稅收入嗎?當(dāng)年固定資產(chǎn)還沒(méi)有形成,我們先計(jì)入了遞延收益,還是等固定資產(chǎn)形成了我們轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入然后在做不征稅收入呢
老師你好,這個(gè)個(gè)稅這么算正確嗎?13758+8500=22258-5000=17258x0.2=3451.6-1410=2041.6
這題沒(méi)看明白,正常交貨期內(nèi)不需要儲(chǔ)備嗎?
個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎
公司與公司之間簽訂的借款合同,需要繳納印花稅嗎?
進(jìn)口配件用代扣代繳企業(yè)所得稅稅嗎
你好正常請(qǐng)情況下 就是融資租賃的入賬價(jià)值是包括 期末為了取得資產(chǎn)所有權(quán)而付出的成本的對(duì)嗎 這個(gè)題目 每年40租金 *5年=200 + 初始租賃手續(xù)費(fèi)10萬(wàn) + 期末10萬(wàn)=220是計(jì)稅基礎(chǔ) 算折舊的基數(shù)
老師您好,反向開(kāi)票是什么意思,具體哪些行業(yè)可以反向開(kāi)票,開(kāi)出的發(fā)票誰(shuí)應(yīng)該承擔(dān)稅。謝謝
請(qǐng)問(wèn)高德打車可以抵扣嗎
你好,A公司投資B公司(B公司只有A公司一個(gè)股東)分紅需要繳個(gè)人所得稅嗎?還是企業(yè)所得稅
老師,第五小問(wèn),我感覺(jué)低估寫上金額比較合適,高估的話不寫金額比較好。我的理解是否正確
但是這樣的話要交很多稅啊。企業(yè)都是虧損狀態(tài)。我們是一般納稅人小微企業(yè)性質(zhì)。我們這筆收入是按25%交。還是5%??
你好,這個(gè)是看企業(yè)整體是小微企業(yè)還是一般企業(yè)
看以前能彌補(bǔ)的虧損有多少
我們整體就是小微企業(yè)。以前彌補(bǔ)虧損大概50萬(wàn)。。那我如果吧480萬(wàn)一把計(jì)入收入。那不是就不是小微企業(yè)了。
你好,是的。所以這種最好還是跟稅務(wù)局先協(xié)商一下。
最好還是要按固定資產(chǎn)年限攤銷。。要不然企業(yè)那受得了
你好,是的。一般稅務(wù)局是會(huì)同意的。你也愿意交稅,只是要分期確認(rèn)收入
好的。謝謝老師。
你好,不用客氣的了。