同學,你好
是需要的
企業(yè)所得稅用代扣代繳嗎?
某動漫軟件公司為增值稅一般納稅人,這題的(4)(5)小題 應代扣代繳的城建稅 教附費 預提的所得稅問題:進口貨物也要代扣代繳城建稅 教附費 所得稅嗎? 代扣代繳的所得稅為什么是÷(1+6%)*10%,這個代扣代繳的所得稅意思是由該動漫公司承擔么?
進口貨物代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅后,還需要繳納附加稅嗎?
給非居企業(yè)代扣代繳增值稅,代扣代繳企業(yè)所得稅,稅款由我方承擔,增值稅和所得稅是進成本或者費用科目嗎?
進口貨物需要代扣代繳企業(yè)所得稅嗎?
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產嗎?無形資產不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務業(yè),現(xiàn)在開服務費的專票(6%)給對方,對方說我們不能抵扣進項增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問下關于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結轉待轉銷項稅額不是120萬對應9%稅率的99082.57元,而是前面應交稅費-待轉銷項稅額的合計118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
我已經繳納了進口增值稅,還需要幫客戶代扣代繳增值稅嗎
同學,你好
不需要的,這個就是代扣代繳增值稅
如果我們采購的是服務費呢。服務完全發(fā)生在境外的服務呢
同學,你好
不需要的
那如果我們支付的給外國的人員的傭金,這個人就是我們中間的介紹人。用代繳什么稅嗎、
公司支付外籍個人的傭金屬于來源于中國境外的所得,不需要代扣代繳個稅
傭金稅前扣除的憑證是什么
同學,你好
銀行回單,協(xié)議
好的老師。謝謝
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝