你好,是的。把這些都轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里。
1月10日入職,1月當月即購買社保,2月發(fā)放1月工資3千,3月申報2月所得,請問:3月申報的工資3千減去社保4百=2600元,這里面的社保4百扣除的應(yīng)是1月工資表中的社保還是2月份的社保,請經(jīng)驗豐富的老師幫忙解析
請問賣蔬菜,辦自產(chǎn)自銷正常需要什么材料
小規(guī)模去代開發(fā)票可以開13%的嘛
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
要是生產(chǎn)多個產(chǎn)品呢?要在多個產(chǎn)品之間分配。結(jié)轉(zhuǎn)。
生產(chǎn)車間社保和公積金和工資的計提的費用也是要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本不
最后就是算出合計數(shù),然后合計數(shù)去除以220元,就是分配率
對,都要結(jié)轉(zhuǎn)的,然后這兩個產(chǎn)品分配就行了。分配完制造費用沒有余額。
老師,麻煩幫我看下,
麻煩老師看下
這總共8張是不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了,不包括管理費用等期間費用。 就是第一個問題里說的制造費用里的。相關(guān)支出。然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里。甲產(chǎn)品乙產(chǎn)品里。
我知道的,就是我所有分錄里的制造費用的金額全部要合計轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本
對吧,那些管理,銷售的金額都不轉(zhuǎn)入的
對對對,這樣處理就正確了
就是這些我圈出來的
算出來的結(jié)轉(zhuǎn)
這些圈出來的8筆需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對吧
對,記入制造費用這八筆結(jié)轉(zhuǎn)對沒有錯。
好的,老師,為什么計提社保和公積金和工資的制造費用也要結(jié)轉(zhuǎn)呢,我這是計提,不是發(fā)放呀
。因為結(jié)轉(zhuǎn)的是制造費用科目的余額。和發(fā)沒發(fā)沒有關(guān)系。
好的老師
老師您好,剛剛我看到一張制造費用結(jié)轉(zhuǎn)表,發(fā)現(xiàn)書上的制造費用合計數(shù)跟我的合計數(shù)不一致
正確的合計數(shù)沒有算社保和公積金的計提數(shù)
制造費用里面的社保也需要結(jié)轉(zhuǎn)
好的老師,分配工資的意思就是工資計提吧
是的,把屬于當期應(yīng)該承擔(dān)的工資社保。當月計提,然后分攤到成本里面。
好的,感謝老師,辛苦了
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