1、檢查上月是否一致,如果上月一致,那么可以確定問(wèn)題出現(xiàn)在本月份. 2、檢查本月份試算平衡表是否平衡
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上未分配利潤(rùn)上個(gè)月對(duì)的,這個(gè)月報(bào)表出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期末余額大于年初加利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù),我該怎么著手找問(wèn)題?
老師好,問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)期初加上本年累計(jì)凈利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)期末數(shù)差出來(lái)幾十,這是哪里有問(wèn)題,如何查找?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表算出來(lái)的未分配利潤(rùn)差20,這個(gè)從哪里下手查找呢
股東從未分紅時(shí),看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額,分紅之后呢,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?原來(lái)的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)公式是不是就不成立了
老師 資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)有差額 審計(jì)這邊問(wèn)我差額差在哪 ?我怎么查
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,2月份試算平衡,但是就是差20
資產(chǎn)負(fù)債表有平衡嗎 是不是有跨年調(diào)整
1月份是正好的
那你就從二月開(kāi)始查一下