你好,是需要計(jì)算減免的增值稅??
小規(guī)模納稅人,本期應(yīng)納稅額怎么算,還有本期應(yīng)納稅額減征額
老師:本期應(yīng)納稅額16欄和本期應(yīng)納稅減征額是怎么算的
本期應(yīng)納稅額減征額怎么算?
小規(guī)模季報(bào)增值稅本期應(yīng)納稅額減征額怎么計(jì)算,本季度代開(kāi)了250萬(wàn)稅率1%的專票
不含稅銷(xiāo)售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷(xiāo)售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問(wèn)問(wèn)增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計(jì)算的
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是的 普票的
你好,減免的增值稅=不含稅收入*征收率?
那征收率是多少?
你好,目前執(zhí)行的就是按1%?
一般開(kāi)票都是 1%的稅率或者 3%的
你好,享受優(yōu)惠政策,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在就是按1%開(kāi)具發(fā)票的
所以我現(xiàn)在應(yīng)該是用不含稅收入×1%的征收率是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
普通發(fā)票也是這樣計(jì)算的?
你好,是的,是這樣的