借應交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應付職工薪酬工資,貸應交稅費、個稅。
老師,公司車賣出給個人,有二手銷售統(tǒng)一發(fā)票和公司開的普票,金額一致,公司做賬需要給二手銷售統(tǒng)一發(fā)票做進去嗎
2025年泉州初會報名表日期怎么填
因產(chǎn)品質(zhì)量問題,對方已經(jīng)補發(fā)給我們貨物,但是又額外賠償了我們一批貨物,那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬,這么分攤成本,對方?jīng)]有給我們開具發(fā)票,我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/p>
老師,法人收到這個征信簽署,這是詐騙還是什么?
老師,銀行收到十萬塊錢,這個有對方公司名字,又是承兌,怎么做賬呢?
老師 收到科小政府補助5000那個。怎么記憑證啊
殘保金是咋計算的,老師
我公司欠甲公司錢,乙公司欠我公司錢,我公司的債權債務能相互抵消嗎?
老師您好 公司章程在哪里下載,我在公示系統(tǒng)查了沒看到
老師您好,現(xiàn)在賬上有好幾筆掛賬在無法支付了,就是有些人離職,有些供應商也在不合作了,我都掛的是應付賬款,我現(xiàn)在應該怎么調(diào)整合適呢老師
是先繳納,下月在工資里扣出來的時候再計提嗎?
不是的,但這個是在工資里面計提,借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資,你做工資的時候沒有集體在里面嗎?
然后你們單位支付借應交稅費,個稅貸銀行放款。
從工資里扣除,借、應付職工薪酬, 貸、應交稅費、個稅、 銀行
沒有先計提,因為這個是繳費在先,計提在后
沒有先計提,是單位先繳費之后,在下月發(fā)工資的時候,在工資里扣出
你好,那就是下一個月發(fā)工資的時候,當月扣除。
那我在這一個月這個分錄該怎么處理呢?謝謝老師
借應交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應付職工薪酬工資,貸應交稅費、個稅。