你好;? ? 是的;? 掛在建工程; 到時一起轉固定資產去??
老師,你好,我有三個分錄幫我看看對不對。第一個根據合同,借在建工程55000,待應付55000.第一次付款借應付20000待銀行存款20000,第二筆付款借應付20000待銀行20000,最后完結收到59100普票,是不是借在建工程19100,待應付19100
像這種承包工程 例如合同總價500000元,開票開了500000,是分期付款的話 第一次付款 借主營業(yè)務成本 455000應交稅費-進項稅45000貸銀行存款(本次付款)200000應付賬款-xs 單位(剩下未付)300000,第二次付款 借 應付賬款-xs單位 貸銀行存款 這個分錄是這樣做嗎?那結轉成本應該怎么結轉?分開結轉嗎?
老師,我們這個凍庫分3次付款的,這是第一次后面第二次付款也是做借在建工程嗎?第三次付款完了才全部結轉資產嗎?
老師,想問一下,我們是幼兒園,新政府會計制度 一、我們的洗手間進行改造,把之前的馬桶拆了重新建成蹲廁,這個合同款為8萬元,分兩次轉賬,第一次轉60%是記到在建工程嗎?第二次完工后付尾款是把尾款記入在建工程,然后再把在建工程轉到長期待攤費用嗎 二、洗手間地面和墻面瓷磚也拆了重新建,這個是另外一個合同,金額為1.5萬,完工后付款。是直接記入長期待攤費用嗎?
老師,想問一下,我們是幼兒園,政府會計制度 一、我們的大門進行改造,把之前的大門和小門拆了重新設計一個安裝,這個設計+采購安裝合同款為5萬元,分兩次轉賬,第一次轉60%是記到在建工程嗎?第二次完工后付尾款是把尾款記入在建工程,然后再把在建工程轉到長期待攤費用嗎
請問暫估主營業(yè)務成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個子公司,股權投資,暫不涉及三個主體之間債權債務往來,請老師詳解,幫我講解計算合并報表三個主表數據是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月將這部分費用返到我們經銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務部門說要按他們提供的固定成本價入庫,但是固定成本價與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務部門和老板說不用管,這樣造成應付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個文字說明到財務群,以后這些問題財務不做解釋
領取失業(yè)金3個月后注冊了個體戶,現在不能領取失業(yè)金了,問注銷個體能繼續(xù)領?我本可以領12個月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢從建設銀行轉到中國銀行,這個摘要要怎么寫?
老師好,收據蓋了發(fā)票專用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現在作為固定資產折舊,請問成本是只有這個折舊費,還是包括折舊費和買材料的錢
請問2月.有個員工要繳納12元個稅,財務忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?