你好,分錄是正確的。
老師好,我酒店樓層改造一層樓,按合同10個月將款付完, 借:在建工程 應繳稅費 貸:銀行存款 現(xiàn)款已付完,怎么做會計分錄?可以做長期待攤嗎 借:長期待攤 貸:在建工程
老師,你好,我有三個分錄幫我看看對不對。第一個根據(jù)合同,借在建工程55000,待應付55000.第一次付款借應付20000待銀行存款20000,第二筆付款借應付20000待銀行20000,最后完結(jié)收到59100普票,是不是借在建工程19100,待應付19100
老師我們是工業(yè)企業(yè)。我在做一個流程和相關會計分錄圖,如果說材料采購環(huán)節(jié),根據(jù)合同預付貨款借預付某公司待,銀行存款。如果說沒有付款,先買材料,以后啥時候有啥時候給,那么怎么寫分錄呢,如果有當日有買賣合同怎么寫,借在途物資待應付某公司,等到貨到了,借原材料待在途物資。是嗎。還是說只有合同,不寫分錄,材料到了在寫分錄。
老師,你幫我看一下,我分錄對不對,購買12瓶茅臺酒,入庫單,借,庫存商品,17988,貸,銀行存款17988,本月出庫10瓶,出庫單,借,管理費用,福利費14990,貸,應付職工薪酬,職工福利,14990,年會聚餐完畢,借,應付職工薪酬,職工福利,14990,貸,庫存商品,有兩瓶本月對外招待,出庫,出庫單,借,管理費用,招待費2998,貸,庫存商品2998。老師這是對于購買酒分別使用不同方向的分錄。第二個問題,我有點疑問,是不是所有只要涉及到福利費都要先計提應付職工薪酬。
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實際處理過的請進】 老師好:咨詢下,個人收入沒有超過12萬,目前還需要做個稅匯算清繳嗎?如果不做,會對公司和個人,有什么不良影響嗎?稅務會聯(lián)系公司嗎?
請問營業(yè)執(zhí)照執(zhí)照注冊好了,沒有刻章和開通稅務登記,怎么辦理注銷流程?
應納稅所得額144000是交多少個稅,應納稅所得額15萬交多少個稅?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會計期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進行調(diào)整時而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
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老師請問下,當月領料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設二級科目在產(chǎn)品???
老師,折舊科目可以改嗎,比如買了個篩沙機,我這個月放入在建工程折舊了,但是后幾個月放假了,廠子因為季節(jié)不用了,放什么科目呀,后期上班,又計入制造費用癱倒成本了。
那你這個東西到底是用在哪里的呢
我們生產(chǎn)磚的公司,這個東西用篩沙子的,
那這個折舊就是放制造費用
好的老師。
嗯嗯,方便請五星好評一下,謝謝