借應收賬款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù)、應交稅費負數(shù)。
老師,3月30日開了張發(fā)票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計是14880.85元 4月沖紅 重新開 金額13168.88 稅額1711.97 合計14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個同事重開發(fā)票也沒有沖之前的,4月也不做賬 現(xiàn)在怎么處理
老師您好,我2月開了一張發(fā)票,3月做了紅沖的賬務,但是實際上我是今天才沖紅的,在金稅盤中,這種的我能不能把發(fā)票放到3月的賬中,我3月還沒有結賬呢
有張3月開的發(fā)票金額多了30,實際現(xiàn)金沒有這30,4月再開票紅沖,我現(xiàn)在賬務怎么處理
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開銷售發(fā)票有兩張發(fā)票開成一樣的,重復多開了一張,現(xiàn)在已紅字沖了上月的發(fā)票,上月多申報的稅現(xiàn)在該怎么處理?
什么情況下不動產租賃采用5%的稅率啊
請問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
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總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號到30號憑證匯總?
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我們是珠寶加工廠,會有小時工,如果申報報酬是否還需要對方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報告中的數(shù)據(jù),準確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認可嗎?
上月留抵5萬,這個月進項稅額4萬,銷項稅額7萬,我再開多少票能達到增值稅稅負2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計算過程嗎?
裝配式建筑稅收優(yōu)惠政策是什么政策
稅務讓把往年的一些費用減少。重報申報報表,那賬應該怎么調?費用對應的現(xiàn)金或銀行已經(jīng)支付了
本來金額是600,實收也是600,開票630,3月做賬借:現(xiàn)金630,貸主營業(yè)務收入600,銷項30,4月紅沖這筆分錄?
你好,那你開發(fā)票的沒有做賬務處理嗎?
我現(xiàn)在就是要做開票的賬務處理,開票系統(tǒng)是630的,
借庫存現(xiàn)金負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù), 你看的負數(shù)是多少,是全部的嗎?然后再重新開還是只開差額?
負數(shù)是30,重開好還是開差額好
看一下是專票還是普通發(fā)票的,普通發(fā)票他沒法開,一部分的,必須全部紅沖。
普票,出納說4月整張紅沖630,再開一張600
對的,是的,是這個意思的。
3月的帳,我要做兩筆分錄?第一個630,第二個借現(xiàn)金-30,貸主營業(yè)務收入負數(shù),銷項負數(shù)?
你好,第一筆不應該是負數(shù)630,然后第二筆是一個正數(shù)600。
借現(xiàn)金600,應收賬款30,貸主營業(yè)務收入600,銷項30. 等到下個月紅沖整筆分錄
借 應收賬款負數(shù)630 貸主營業(yè)務收入負數(shù)600, 應交稅費銷項負數(shù)30
借應收賬款600 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費、應交增值稅銷項。
到時候看一下你的金額稅額是多少就可以。